你好,根据你的描述,之前的账务处理是有问题的 你要调整 借:库存商品 增值税 贷:以前年度损益调整 或者相反的分录
甲(购买方)乙(供货商)签销售合同,乙(购买方)丙(供货商)签订销售合同(税票也是丙开给乙,乙再开给甲) 现有一批物品,甲公司直接从丙公司拉货,实则要经过乙公司,但是丙公司业务员的失误,出库直接写给了甲公司,但丙公司入库写的是乙。 乙公司也把税票开给了甲。 丙公司这个要怎么办,甲公司不会和他签合同,而乙公司收不到税票也不给丙公司货物钱
老师您好!去年开始乙(有公司无资质)挂靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙个人转账给甲(公司)支付给材料商,其他全部从乙个人账户支付出去(没有正规发票),甲(公司)收到的工程款也直接支付给乙(个人)。但甲(公司)今年改查账征收了,剩余工程款(占大部分)去年已开销项票今年回款后还可以直接支付给乙(个人)吗?甲(公司)说现在不能转私人账户了,让乙公司开发票对公转账,可这样乙公司又要交一道税,且成本票也成问题。去年甲公司已经扣收了增值税及附加,还有2%企业所得及管理费2%,加上各种原因算下已经亏损。请问乙该怎么办?求老师指点!
查账,2个公司平往来。2016年委托加工商品。委托方已入库入账。受托方未开发票。现要受托方补开发票。请问,委托方,收到专票,该如何入账
我公司业务来不及做,所以委托加工给a公司,会计账务的流程应该是,1.发出材料时,借,委托加工物资,贷,原材料。 此部分不用发票,根据我当公司出库单和对方公司的签收单入账,2.收到货物和发票,收到货物时,做,借,库存商品,贷,委托加工物资,收到发票时做,借,委托加工物资,进项税,贷,应付,老师这个操作是对的吗?
2个公司之间的一直有货品往来。 查账发现,2016年乙公司,委托加工货物的发票没开 但甲公司已预估入库存。 现在乙公司开出发票, 甲公司收到发票后,该怎么入账呢
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
冲预估的库存商品,入正确的库存商品 可以吗?
对方乙公司开票,要开含税价哈, 天啦,税率还变了的 甲公司2019年,已经按自己的账面, 平账了
付款给乙公司了。
乱账。乙公司自己的账面,2016年没做预估入账
这个不是调整分录的,你这个是反结账回去的
乙公司,准备10月开票给我甲公司 甲公司,收到票 怎么整 但是我的库存没增加或减少 做账系统都变了。 一个老的,一个现在的金蝶 怎么反结账到2016年去 抓狂
所以你用我的分录啊,你反结账恨累的
老师,您的这个分录, 如果库存商品在借方,是不是表示库存商品增加了 但实际,甲公司,库存商品没增加的
不可能吧,你当年暂估入账这么准确,一分钱都没有差的吗?
这个是按专票的差额入借库存商品,增值税贷以前年度损益调整吗?
是的,这个就只是调整差额就可以的