你好,也是一样正常确认收入,借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
老师,我们上次给四川蜀联签了合同,合同发票已全开,我们只支付了百分之八十的款给蜀联,进的材料怎么来挂账,一部分是办公用品,一部分是设备,但是有些材料我们已经卖出去了
老师好,7月支付了合同全款,对方开了一部分的发票给我,剩余的8月开给我,7月账上做了借:预付账款(全款-已开票部分进项税额),进项税(已开票部分),贷银行存款(合同全款)。那8月收到票如何做科目
老师 我们是咨询服务公司,有一个项目已签合同,款分两部分付清,第一部分工作已完成 , 已付第一部分的款项。因合同终止了,那第一部分的已付的款,就不用开票了。那我这个分录怎么做。
#提问# 老师,我们公司在异地有个施工项目,发票已开了合同额的一半了,已开票部分也已完成异地预交税款(外管证是按合同全额开具,后续结算值可能还会增加),剩余部分我们想采用总分包模式分包给一家项目所在地公司,请问分包部分我们公司还需要再预交税款吗
合同金额开票税率9%后审定金额又减去一部分,实际付款开票金额税率3%第一次付了一部分,还有一部分没有付款,我是挂靠公司的会计,这个是公司之前第一笔项目工程款,现应该怎么做账?第一次接触这个,希望老师回复详细一点,谢谢
那没开发票,到时申报增值税怎么填写报表?我们是小规模纳税人。
你好,填未开票收入。