你好! 算是职工薪酬的,记入应付职工薪酬
老师,你好!我们单位会压工人三天工资,很多项目上工人也多,后面是日结工资,请问压工人工资的时候出纳是不是要给开一张收据? 然后会计做账可以这样做麽 借:主营业务成本—压工资—某某项目 贷:应付职工薪酬—某某项目 等离职的时候。借:应付职工薪酬—某某项目 贷银行存款
给农民工发工资、是算应付职工薪酬还是某某项目劳务费
给农民工发工资、是算应付职工薪酬还是某某项目劳务费、我公司有简易计税项目、和一般计税项目。简易计税是个清包工工程、给这个项目的工人发工资、是算项目劳务费吗?还是算应付职工薪酬
老师,你好,请教一下,我公司有一个项目,总包代付农民工工资,但是总包不要发票,就叫我把工资表给他就行了,那我应该怎么做分录,借 :工程施工—劳务费 贷:应付职工薪酬 —工资 借应付职工薪酬 —工资 贷:应该是什么?
建筑公司,项目上临时工工资做的是借工程施工贷银行,没有用应付职工薪酬计提,项目上本公司员工做的是计提借工程施工贷应付职工薪酬,发放时,借应付职工薪酬贷银行,这个操作是正确的不
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
向B公司购入原材料一批,货款100000元,增值税税额13000元,对方代垫运杂费2200元。材料未入库,款项尚未支付。
老师,每个季度平均值=期初+期末除以2。期初指的是哪个月的.比如12月份的期初是哪个
大学生打暑假工意外缴纳五险一金,对应届生身份有影响嘛,如果撤销了后期的人才政策还能申请嘛
老师现在手撕票还能不能用?
老师,在社保客户端5月申报完,为什么又会弹出费款所属期是4月的让申报,4月已经申报过了呀
贸易公司提供原料给受委托加工企业,贸易公司是否可直接对外开具发票?
完整的分录怎么写呢?
你好! 1.计提工资 借工程施工…工资 贷应付职工薪酬 2.发放 借应付职工薪酬 贷银行存款
工程施工-某某项目-人工费、公司管理人员的话管理人员职工薪酬、贷都一样
是的,你的理解很对
工资管理人员发工资管理费用-管理人员职工薪酬、贷应付职工薪酬
1.计提工资 借管理费用…工资 贷应付职工薪酬 2.发放 借应付职工薪酬
2.发放 借应付职工薪酬 贷银行存款