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老师您好,我的2020年汇算清缴的报表的时候,应付职工薪酬是正数,但是我账上的是负数,原因是我为了调整管理费用这个科目,当时管理费用是正常用来计提工资的,但是为了跟汇算清缴报表一致,我就把计提工资的分录去掉了6个月的,只做了发放工资的分录,然后管理费用核对上了,但是又导致我应付职工薪酬现在不合适,这个应该怎么调整呢老师

2021-08-08 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-08 15:40

同学您好,您实际也没有发对吗

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快账用户5011 追问 2021-08-08 15:42

老师,实际是每个月发了的

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齐红老师 解答 2021-08-08 15:50

那发了的,为什么要把计提的冲了

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快账用户5011 追问 2021-08-08 15:54

是为了做成跟我2020年汇算清缴时的报表上的数字一致才调整的

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齐红老师 解答 2021-08-08 16:10

您不是应该按帐上的数据做汇算清缴吗

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齐红老师 解答 2021-08-08 16:10

汇算清缴的数据哪里来的呢

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快账用户5011 追问 2021-08-08 16:15

是按账上的数字做的汇算清缴 但是后面我又调整了,导致我的数字就不一样了 现在就是不知道怎么调了

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齐红老师 解答 2021-08-08 16:30

您实际发了,但是没有记入管理费用,那就暂时挂应付职工薪酬里面,然后您以后正常计提,但是不能帐上做发放

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快账用户5011 追问 2021-08-08 16:37

意思是我不计提就不能做发放吗老师,我是计提的补到21年了。

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齐红老师 解答 2021-08-08 16:50

不是不计提,是需要计提,但是不能帐上发

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快账用户5011 追问 2021-08-08 17:07

好的老师,那我怎么做这一笔合适呢

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齐红老师 解答 2021-08-08 17:19

就是计提工资的分录

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快账用户5011 追问 2021-08-09 08:21

收到,非常感谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-09 13:37

不客气,这是我们的职责所在

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同学您好,您实际也没有发对吗
2021-08-08
你好,借应付职工薪酬工资,贷,利润分配,未分配利润。
2023-06-08
借管理费用福利费贷应付制工薪处福利费 借应付职工薪酬福利费,贷应付职工薪酬工资。
2023-12-18
确认调整金额:首先,要确认9月发放工资时多做的1000元是正确的调整金额。 查找相关的会计凭证:找到9月发放工资时的相关会计凭证,包括应付职工薪酬的计提凭证和发放凭证。 调整应付职工薪酬科目:在应付职工薪酬科目中,借方增加1000元,贷方减少1000元,以调整应付职工薪酬科目的余额。 调整管理费用科目:同时,在管理费用科目中,借方减少1000元,贷方增加1000元,以调整管理费用科目的余额。 调整财务报表:根据调整后的会计凭证,重新编制财务报表,包括资产负债表、利润表等
2023-12-18
您好。1销售填写销售,管理填写管理,2A105050调整全部薪酬
2022-05-23
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