你好你可以先做预付每月做摊销处理
老师,我们从网上买的手机,说是今天12月28日的发票日期,但是明年一月份才能寄给我们,购买人需拿发票报销,这就属于跨年了吧,发票是2020年的,但报销单是2021年,要怎么处理?进行账务处理?? 另外,发票跨年的话有没有什么影响呢??
公司有个员工,年薪180000,但是每个月暂时只发5000,剩余的年底补齐,现在都2月份了,公司才让补发给他,7月开始上班,这样一次性就发给他60000,这样直接入到这个月个税系统的话个税就比较多,假如当时每月15000发的话个税就挺少的,这样怎么才能让缴纳的少一点?
请问,给员工补助的住房补贴是每月1000元,每年年底开发票给员报销,今年才7月份员工就把一年发票拿来了!如果我们这个月就报销的话,账务有什么影响没有
员工私人租房,公司给予住房补贴,但房东开不了发票,公司让员工找替票走报销发放住房补贴,员工提出每月大家一起凑发票,由一个人提报销,所有人住房补贴由公账转到一个员工,员工再私下转发,这种操作对公司来说有没有什么影响?
老师您好,关于年底就是发票报销,还有封账,我有一点小疑问,一直没搞明白。你比方说,嗯,我们单位12月25号封账。那员工12月28号报销的发票还可以做到1月份的账里吗?有什么影响吗?如果说不做到12月份。然后12月31号别人给我们汇的款。我也就不开发票了。但是。如果我12月31号收到别人给我的款,我也给人家开发票了。并且我把这张发票给对方单位。对方单位会因为这个日期而不要吗?还是说必须得给对方单位开1月份的票啊。这个有什么说道吗
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字