咨询
Q

老师,我开具发票后,又开具了销项负数发票,金额和客户是同一家的,这样的话我还要做帐吗

2021-07-08 19:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-08 19:46

你好,需要根据正数发票,负数发票分别做相应分录 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,需要根据正数发票,负数发票分别做相应分录 
2021-07-08
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 红冲 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数
2022-03-16
是的 旧发票做进项转出 然后新发票再认证
2020-01-06
一正一负的发票需要视情况做账。 如果两张发票的金额相同,且一张是正数发票,一张是负数发票,相互抵消后没有余额,就不需要做账。如果两张发票的金额不同,且一张是正数发票,一张是负数发票,相互抵消后还有余额,则需要做账。 具体来说,企业应该确认负数发票的情况和原因,确保发票金额、日期等信息准确无误,然后及时将负数发票进行账务处理,以保证账目正确。最后将负数发票及其处理情况进行存档备查,以备日后查询和审计
2023-09-27
同学,你好 同一个月吗?
2022-06-02
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×