你好,二个编码一样的,
老师,请问报关单中商品编号:83062990与8306299000有什么区别吗?
请问现金流量表中购买商品,接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金两个项目有什么区别
老师你好我想问下开票系统里税务Uk中自定义货物与劳务编码和商品和服务税收分类编码有什么区别
老师,请问工商设立主体时外商,这种公司与内资公司有什么区别?在税务和账务处理上有区别吗?
A公司2019年1月2日购入B公司2018年1月1日发行的债券,该债券4年期,票面利率4%,每年1月5日支付上年利息,到期归还本金和最后一次利息,到期日2022年1月1日。债券面值1000万元,实际支付992.77万元(含已到付息期尚未领取的利息40万元),另支付相关费用20万元。A公司购入后将其划分为以摊余成本计量的金融资产,实际利率5%,按年计提利息。要求:编制相关会计分录。谢谢!
按照应付职工工资2%、7%、2.%、0.8%、1.2%、12%分别计提企业应承担的失业保险3460元、医疗保险12110元、养老保险34600元、生育保险1384元、工伤保险2076元、住房公积金20760元。其中,生产跑步机21500元,生产按摩椅17200元,车间管理部门16340元,行政管理部门19350元
企业收到C公司投资投入材料一批100万元,双方协商价90万元,企业用转账支付2000元。编制其会计分录
3月,某化妆品厂(一般计税方法纳税人)销售一批高档化妆品,不含税售价为80万元,适用的消费税税率为15%,增值税税率为13%,货款已收到,货已发出;三个月前收取的包装物租金为1130元,押金为22600元,约定三个月内归还包装物并退还押金,但购货方违约,逾期未归还包装物,化妆品厂没收押金。(1)发出A材料800公斤,委托某企业加工成高档化妆品,材料的实际成本为14500元,发出材料时用银行存款支付装卸费500元。(2)委托某企业加工的高档化妆品已加工完成,现全部收回。为此,向对方支付加工费3000元,增值税390元,运回产品时对方代垫装卸费500元。(3)受托加工的高档化妆品,企业无同类产品的销售价格,委托方按照组成计税价格向该企业支付代收代缴的消费税,委托方收回该批高档化妆品后直接用于销售。试根据以上资料计算该日用化工厂应纳的消费税,做出相应的会计分录。
甲商业银行(简称“甲银行”)为增值税一般纳税人,主要提供各类金融服务。2023年第3季度有关经营情况如下: (1)向企业提供贷款服务,取得含增值税的贷款利息收入9010万元、罚息收入127.2万元;另向企业存款人支付存款利息3392万元。(2)取得金融同业往来利息收入583万元。 (3)向个人提供贷款服务,取得利息收入79.5万元。(4) 转让持有的非上市公司股权,取得收入800万元。 (5)转让公司债券,卖出价为2332万元,该债券的买入价为2215.4万元。甲银行本季度未发生其他金融商品转让业务,第二季度转让金融商品出现负差106万元。 (6)从小规某纳税人乙公司租入门市房作为营业网点,支付本季度租金取得增值税专用发票注明税额2万元;购进一批空气加湿器,取得增值税专用发票注明税额1.3万元,该批空气加湿器的70%用于营业网点、30%用于发放职工福利。 已知:销售金融服务的增值税税率为6%,取得的增值税扣税凭证均符合规定并于当期申报抵扣。
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,报关单上的商品代码必须是要十位数的吗?
在电子税务局系统里查到的83062990退税率是13%,8306299000的退税率是0%
后面加的这两个0是不是跟不加0的是一样的?
这个影响退税吗?
你好,这二个报关编码是一样的,你说退税率不一样,我明天上班看看这个问题
好的,谢谢老师
你好,我在退税系统上查的83062990是13%的退税率,832699000是失效编码。你看你报关单上编码是多少。应该是按83062990做退税
老师,我们报关单上的是832699000
报关员说海关要求按10位数字申报,所以后面要加两位数。
他们832699000与8326990都是铁制壁挂,现在报关单上的编码都是832699000,这样我们能做退税吗?
你好,你先从电口岸 把数据导入退税系统,然后再进退税率是多少。
老师,我在电子口岸导入了一张报关单,上面显示的少了后面的两个0,退税率为13%, 是不是说明这个是可以说退税的呢?
另外这个确认汇总表里的人民币金额小于美于元金额是不是因为汇率填写不对导致的呢?
你好,可以退税的.汇率要填写报关单出口日期当月第一个工作日的汇率
好的,谢谢老师。另请问这个确认汇总表里的所属期间是填写当月申报时的月份还是报关单出口时的月份呢?
如果有好几个报关单一起申报退税的,这种应该怎么填写所属期的呢?
个确认汇总表里的所属期是申报当月,现在就是202106期.报关单日期和申报退税日期没有关系. 比如你4月5月的报关单在第6期,就是本次申报退税,那退税的期数就是202106期.但报关单的折算汇率要按报关单上的出口月份对应的汇率去折算.
老师,请问外贸企业和生产出口企业的这个所属期都是一样按这个规律填写的吗?
你好,一样的的规律.
好的,明白了。感谢老师耐心解答。谢谢老师。
你好,不客气,祝你工作愉 快!