借其他应付款贷银行存款
老师,收到员工生育津贴合计16431.2,扣除8月产假工资390.8,扣除9-12月产假工资1700*4,扣除1月产假工资1621.84,剩余7618.56返还员工如何做分录
2021-03-03 21:01 老师,收到员工生育津贴合计16431.2,扣除8月产假工资390.8,扣除9-12月产假工资1700*4,扣除1月产假工资1621.84,剩余7618.56返还员工如何做分录,请详细做下分录,从开始到最后,之前的扣除几个月已发放,现在又要从生育津贴中收回需要怎么做分录,是管理费用增加吗
老师您好,员工休产假(2月份-7月份),期间公司每个月正常发工资,5月份公司收到该员工的生育津贴,8月份员工上班后,从生育津贴里扣除产假期间的工资,剩下的全部发给员工,以上该如何做会计分录?
员工休产假,但是休产假期间,每个月按照员工原本的工资情况,扣除社保后给员工发工资,虽说是叫工资,其实是员工的生育津贴。因为我们企业的规定是,将来社保局给了生育津贴给企业,企业需要把已经按月给员工的部分扣除,只把剩余的部分给员工。我们企业这种做法,可行吗?
员工休产假,但是休产假期间,每个月按照员工原本的工资情况,扣除社保后给员工发工资,虽说是叫工资,其实是员工的生育津贴。因为我们企业的规定是,将来社保局给了生育津贴给企业,企业需要把已经按月给员工的部分扣除,只把剩余的部分给员工。我们企业这种做法,可行吗?
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
所有分录一起做下给我看下,不知道怎么做,从开始到发放
收到津贴借银行存款贷其他应付款 返还员工借其他应付款贷银行存款
扣除的部分计哪个分录
扣除那部分你之前是怎么记账的
之前没计吧,一般是怎么操作呀
要按工资薪金做账啊
之前哪几个月发到她工资卡上了,现在在社保局打回的这笔费用扣除出来怎么做分录
之前没有记账,就按刚才的做收到津贴借银行存款贷其他应付款 返还员工借其他应付款贷银行存款
借,其他应付款~员工 管理费用~收回生育津贴工资 贷,银行存款 是这样吗,老师帮忙做下这个分录
这是什么分录,不明白
老师,收到员工生育津贴合计16431.2,扣除8月产假工资390.8,扣除9-12月产假工资1700*4,扣除1月产假工资1621.84,剩余7618.56返还员工如何做分录
扣除8月产假工资390.8,扣除9-12月产假工资1700*4,扣除1月产假工资1621.84,这之前记账没有
其实之前通过银行发放出去了,现在要在生育津贴中扣回是计管理费用增加吗
是计管理费用减少
嗯嗯,管理费用贷方对吗
你好,你的理解是正确的