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老师,请问前几天公司派了1人100元的开工红包,请问现金支出了,我怎么做分录呢?到月末计提工资时,要不要合并这些开工红包到工资计提个税呢?这之前因为已经支出了现金,那到月末关于这个开工红包又怎么做分录呢?

2021-02-24 21:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-24 21:52

你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 库存现金 需要纳税

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快账用户7238 追问 2021-02-24 22:38

你的意思是到月末再一起计提吗?

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齐红老师 解答 2021-02-25 08:48

派了1人100元的开工红包 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 库存现金

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快账用户7238 追问 2021-02-25 08:50

那请问月末计提个税时候,怎么和工资一起计提啊?

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齐红老师 解答 2021-02-25 08:52

报税的时候并入工资薪金的

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快账用户7238 追问 2021-02-25 08:53

就是说月末计提工资时不需要再显示这100元吗?不显示的话,我个税不是会不对吗?

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齐红老师 解答 2021-02-25 08:53

报税的时候直接并入工资薪金的

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快账用户7238 追问 2021-02-25 08:54

那月末计提工资不显示这100元?

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齐红老师 解答 2021-02-25 08:54

月末计提工资不显示这100元

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快账用户7238 追问 2021-02-25 08:55

不显示这100元的话,我工资表计算的个税不是会不正确吗?

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齐红老师 解答 2021-02-25 08:56

不会的,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 库存现金 福利费需要交纳税

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你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 库存现金 需要纳税
2021-02-24
1,对的 2,作为预收账款,后面销售抵减收到款项 3,作为费用处理
2021-03-05
你好 ①你可以按原价确认收入。 ②100万元红包发放时不做处理 ③用红包冲减价款,或被按1%提现时 借:销售费用,贷:银行存款/其他货币资金
2021-03-05
1,对的 2,抢到作为预收处理,后面冲减销售收款 3,这个客户来了发票,作为返利费用处理
2021-03-05
你好 你不想逐个申报个税 只能和包工头签订合同 包工头代开发票给你们 你们入账
2020-11-26
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