咨询
Q

老师好,客户本月付上月货款时多付了一笔金额8000,然后我们按多付的金额8000原路退回给了客户,这个分录应该怎么写?公司账户走账的。

2021-02-19 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-19 16:33

您好!多收的计入其他应付款科目,然后退回分录如下 借:其他应付款 贷:银行存款

头像
快账用户2295 追问 2021-02-19 16:39

多收时没有分开做分录,全部一起做了应收账款,到我们退回时做了: 借:应收账款 贷:银行存款 这个分录对不对?

头像
齐红老师 解答 2021-02-19 16:41

你这个分录是对的哈

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好!多收的计入其他应付款科目,然后退回分录如下 借:其他应付款 贷:银行存款
2021-02-19
你好,当时你的分录怎么做的?直接做相反的就可以啦。
2022-10-19
你好; 原来预付的款。 你怎么挂分录的。 这样好判断怎么去做退款分录
2021-12-31
同学,你好 嗯嗯,可以的
2022-12-04
你好,做原来分录的负数分录就可以了。
2021-12-31
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×