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请问老师,加工费的专票,费用已经做过了,但是进项税还没抵扣,本月做进项税抵扣的时候摘要和分录该如何写呢?

2021-02-01 13:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-01 13:19

同学你好,之前没 抵扣时增税值税是计入待认证里了么?

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快账用户1590 追问 2021-02-01 13:19

没有计入待认证,

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齐红老师 解答 2021-02-01 13:22

同学你好,那么是原来没有入账还是?如果没有入账,钱数应是对不上的呢;

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快账用户1590 追问 2021-02-01 13:28

我们是生产出口企业,但是因为怕税负太低,所以进项税太多了就没有全部抵扣,写分录的时候就直接 借:加工费 然后进项税 贷:应付账款 这样不也是平的吗?

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快账用户1590 追问 2021-02-01 13:28

就是认证多少进项税,借方就写多少数额,

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齐红老师 解答 2021-02-01 13:30

同学你好,是可以的; ,加工费的专票,费用已经做过了,但是进项税还没抵扣,本月做进项税抵扣的时候摘要和分录该如何写呢?——这笔业务的增值税没有计入进项税额么,像上面一样的;

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快账用户1590 追问 2021-02-01 13:30

那比如我现在费用都用掉了,但是税额还有,我写分录可不可以借:应交税金-应交增值税-进项税 贷:应付账款 就是不知道摘要该怎么写?

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齐红老师 解答 2021-02-01 13:33

同学你好,如果之前没有计入进项税额,是可以的;

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快账用户1590 追问 2021-02-01 13:33

增值税没有计入进项税额,现在不知道该怎么写分录?或者有没有补计提什么的?

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快账用户1590 追问 2021-02-01 13:34

老师你好,我不知道摘要该怎么写?直接写进项税抵扣吗?

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齐红老师 解答 2021-02-01 13:35

同学你好 如果当初没有计入进项,现在 借,应交税费一应增一进项 贷,应付账款等;

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快账用户1590 追问 2021-02-01 13:36

老师你好,我是想咨询分录的摘要该怎么写比较好?直接写进项税抵扣可以吗?

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齐红老师 解答 2021-02-01 13:38

同学你好, 我是想咨询分录的摘要该怎么写比较好?——将已发生费用的增值税计入进项税额 直接写进项税抵扣可以吗?——是可以的;

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