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老师,问下,那个增值税及其附加税,都需要计提吗。附加税我晓得计提营业税金及附加税,那个增值税呢,要是计提怎么做呢,

2021-01-26 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-26 15:24

你好 一般纳税人增值税每个月要计提  确认收入确认销项,确认材料确认进项,借:应交税费--应交增值税(销项税额),贷:借:应交税费--应交增值税(进项税额),借:应交税费--未交增值税

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快账用户7375 追问 2021-01-26 15:34

确认材料的进项,跟销项我都做了

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齐红老师 解答 2021-01-26 15:35

你好,是的,你都做了

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快账用户7375 追问 2021-01-26 15:35

那相当于,借:(进项)贷:应交税费-未交增值税 借:应交增值税-未交增值税 贷:销项

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齐红老师 解答 2021-01-26 15:39

你好,你这个是在做哪一方面的分录?

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快账用户7375 追问 2021-01-26 15:40

上个月的应收,这个月收到发票了,上个月确认收入,

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齐红老师 解答 2021-01-26 15:42

你好,这个我没有处理过

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齐红老师 解答 2021-01-26 15:42

但是根据你的描述,建议你把发票直接塞到上个月的账里面的

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快账用户7375 追问 2021-01-26 15:43

上个月没有税金阿,税这个月要交阿

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快账用户7375 追问 2021-01-26 15:43

因为发票这个月才回

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齐红老师 解答 2021-01-26 15:44

你好,但是你不是说上个月确认收入吗/?这样你的增值税纳税申报表就对不上了啊

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快账用户7375 追问 2021-01-26 16:10

内账,外账好做噢,内账还不好做,哎

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齐红老师 解答 2021-01-26 16:11

你好,你这样做,账就变的很乱的

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快账用户7375 追问 2021-01-26 16:13

那要怎么做呢,要是按照票面做,主营就有出入,冲销在重新做,老板要实际金额

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齐红老师 解答 2021-01-26 16:14

你好,建议你按照发票再确认收入的

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快账用户7375 追问 2021-01-26 16:17

实际上是这样阿,但是老板要求实际的主营,你不是每个月的账都是当月开票,基本上会跨越,在会计上来说,这个当然简单,

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齐红老师 解答 2021-01-26 16:17

你好,那么你们要承担账务处理混乱的风险的。

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你好 一般纳税人增值税每个月要计提  确认收入确认销项,确认材料确认进项,借:应交税费--应交增值税(销项税额),贷:借:应交税费--应交增值税(进项税额),借:应交税费--未交增值税
2021-01-26
您好,是需要计提,在确认收入或开票时计提。税金及附加,借税金及附加贷应交税费~,或银行存款(印花税)
2020-12-03
您好,增值税和附加税都需要计提
2021-01-13
您好 借:税金及附加-城建税 税金及附加-教育费附加 税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加
2021-09-10
你好,因为增值税不列主营业务税金及附加,它体现在收入、成本中。 增值税月末也要做会计处理,如果本月有应纳税额, 应做这样的分录: 借:应交税金——应交增值税-转出未交增值税   贷:应交税金-应交增值税
2022-04-10
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