同学你好,正常申报工资薪金所得,1-11月申报个税了吗?
2019年12月5日,发放上月工资139,850元,并从工资扣除个人应承担的社保 11,772.50元、住房公积金6,925元和个人所得税5,428.14元,由公司代为缴纳,实发工资 115,724.36元。的会计分录怎么写啊?
019年12月5日,发放上月工资139,850元,并从工资扣除个人应承担的社保 11,772.50元、住房公积金6,925元和个人所得税5,428.14元,由公司代为缴纳,实发工资 115,724.36,怎么编写会计分录
12月发放工资15000元,公积金1000元,社保按武汉最低标准扣除,1-11月已经发放65000元,问:12月个税怎么申报?
12月发放工资15000元,公积金1000元,社保按最低标准缴纳,1-11月已经发放工资65000元,问:12月个税怎么申报
甲公司2020年11月工资总额170 000元,其中生产工人工资100 000元,车间管理人员工资30 000元,行政管理人员工资40 000元;企业按照工资额的12%计算社会保险,8%计算公积金;11月实发工资142 200元,代扣个人所得税4 000元,代扣社会保险10 200元,公积金13 600元;12月5日上交11月份社会保险30 600元编写上述业务的会计分录(1) 本月计算工资170 000元 (2)计算社会保险和公积金 (3)发放工资,结转代扣款项(4)12月5日上交社会保险
甲商业银行(简称“甲银行”)为增值税一般纳税人,主要提供各类金融服务。2023年第3季度有关经营情况如下: (1)向企业提供贷款服务,取得含增值税的贷款利息收入9010万元、罚息收入127.2万元;另向企业存款人支付存款利息3392万元。(2)取得金融同业往来利息收入583万元。 (3)向个人提供贷款服务,取得利息收入79.5万元。(4) 转让持有的非上市公司股权,取得收入800万元。 (5)转让公司债券,卖出价为2332万元,该债券的买入价为2215.4万元。甲银行本季度未发生其他金融商品转让业务,第二季度转让金融商品出现负差106万元。 (6)从小规某纳税人乙公司租入门市房作为营业网点,支付本季度租金取得增值税专用发票注明税额2万元;购进一批空气加湿器,取得增值税专用发票注明税额1.3万元,该批空气加湿器的70%用于营业网点、30%用于发放职工福利。 已知:销售金融服务的增值税税率为6%,取得的增值税扣税凭证均符合规定并于当期申报抵扣。
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
分两种情况:①如果申报了应该怎么报12月的税,②如果没有申报又怎么报12月的税呢
1、之前申报了,12月工资跟之前一样申报就行 2、之前没申报那就全年工资薪金所得加起来申报
那我想请问一下如果以前申报了,是怎么计算个税的呢?如果以前没申报,个税的计算过程又是怎么样的呢?
以前申报了,(12月的工资-各项扣除)*对应的税率-之前已经缴纳的个税 以前没申报,(全年的工资-各项扣除)*相应税率
您能帮我把这两种情况的具体计算这出来吗?
你把各月的工资,专项扣除、专项附加扣除详细的告诉我
刚刚我提问的数据都在题目里了,这些数据是我没有的,这只是一个书面的题目
12月个税=[(15000%2B65000)-5000*12-1000*12-社保(不清楚多少)*12-专项附加扣除*12]*税率
这个是按全年的工资计算的嘛?按月的怎么计算呢?
个税是累计预扣预缴哈,你能把题目发全一点吗,这个条件有局限不太好算
我看的题目就是我发到那上面的问题,都在上面了,没有多的了
您好,我还想请问一下,那个社保的扣除是扣除单位交的还是个人交的?
个人所得税允许扣除的社保公积金都是个人缴纳的部分