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在实务操作中,我们企业没有应付科目,只有预付科目,我在对往来的时候,比如图里面的第二笔购入原材料一批,我怎么区别这笔交易是真的抵清前面支付的预付,还是真的就是一个应付账款呢?到期末的时候,有很多很多的交易,一笔一笔的缕也不现实。

在实务操作中,我们企业没有应付科目,只有预付科目,我在对往来的时候,比如图里面的第二笔购入原材料一批,我怎么区别这笔交易是真的抵清前面支付的预付,还是真的就是一个应付账款呢?到期末的时候,有很多很多的交易,一笔一笔的缕也不现实。
2021-01-24 20:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-24 20:36

您好,需要建立二级子科目。比如说预付账款—a公司

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齐红老师 解答 2021-01-24 20:37

您的摘要写的很简单,应该写购入原材料—什么原材料—供应商是谁

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快账用户5351 追问 2021-01-24 20:37

我怎么知道是真的预付还是是应付呢?因为公司只有预付这个科目

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齐红老师 解答 2021-01-24 20:42

您可以加一级科目的,谢谢!

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齐红老师 解答 2021-01-24 20:44

您好,建议您把摘要写清楚。预付账款什么,应付账款什么

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快账用户5351 追问 2021-01-24 20:48

可是这样在清理往来的时候就需要一条一条看了 公司业务量又大 点开看每一条的摘要也不太现实,老师有其他的方法判断这是应付还是预付么?

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齐红老师 解答 2021-01-24 20:49

您好,看分录,谢谢 借:预付账款 贷:银行出来 借:原材料 贷:应付账款

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快账用户5351 追问 2021-01-24 20:51

在看科目余额表的时候 怎么区分这个是预付还是应付呢?

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齐红老师 解答 2021-01-24 20:53

科目余额表的话,有子科目的,直接显示出来

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您好,需要建立二级子科目。比如说预付账款—a公司
2021-01-24
您好,这个是不太方便的,如果多的话
2022-11-20
你好,收付款根据银行日记账做
2024-04-04
你好,正常就是这样子,先暂估,然后你发票来了之后冲销之前的暂估,按发票重新入一次账,是挺麻烦的,但是都是这样做。
2020-09-17
你好 预付款不多的话 建议直接通过应付账款核算
2022-01-12
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