咨询
Q

老师们,小规模6月份销售了一张发票金额3000.00元。所销售的销售商品估价入库2000.00元,11月才到采购发票1120.00元。 6月分录: 估价入库 借:库存商品 2000 贷:应付账款——暂估入账 2000 借:应收账款——某 贷:主营业务收入 应交税金——增值税 结转成本: 借:主营业务成本 2000 贷:库存商品 2000 11月份拿到票后分录 借:库存商品 -2000 贷:应付账款——暂估入账 -2000 按票入库 借:借:库存商品 1120 贷:应付账款——暂估入账 1120 现在还差880.00元怎么做后面的分录?

2021-01-20 21:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-20 22:04

您好,借主营业务成本-880贷库存商品-880

头像
快账用户4826 追问 2021-01-20 22:55

老师您好!咨询一下,这个成本差价可以跨年调整吗?

头像
快账用户4826 追问 2021-01-20 22:55

分录也是一样的吗?

头像
齐红老师 解答 2021-01-20 23:27

您好,可以跨年调整,但是跨年调整需要通过以前年度损益调整科目

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,借主营业务成本-880贷库存商品-880
2021-01-20
是的,重新结转成本做借以前年度损益调整18000贷库存商品
2020-03-11
您好。把之前的暂估全部冲销。这一步会做分录么
2021-10-12
您好,这个是需要做暂估的,需要的
2023-10-24
你好,就跟你确认收入结转成本的分录一样,但是金额用红字
2021-01-12
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×