你好,是的,其他应收其他应付账款科目是核算企业和个人的往来的,
用友财务软件的往来账二级明细科目的辅助核算设置,其中“其他应付款”的二级明细科目可以分别设置成客户往来辅助核算、供应商往来辅助和个人往来辅助核算吗 ?一级“其他应付款”不设置为辅助核算科目,他的二级科目设置为辅助核算科目!
为什么会存在往来科目长期挂账的情况?应该要怎么去解决。存在可对冲往来科目要怎么做分录?其他应收款与应付款,应付账款和预付账款
老师,(应收应付预收预付账款科目是专门核算公司业务往来的吗?其他应收其他应付账款科目是核算费用往来的吗?)这么理解对吗?
老师,其他应付款和其他应收款二级科目可以设个往来科目吗?其他应收款_往来_某单位,其他应收款_往来进行辅助核算
老师,请问可以销售业务挂(应收应付预收预付)往来科目。公司其他费用借款员工等都用(其他应付其他应收)科目。业务和其他分开可以吗?还是销售业务挂(应收应付),其他费用借款员工等挂(其他应收其他应付)。预收预付科目所有业务都要挂?
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元
按增值税15000元的7%和3%分别计提城建税和教育费附加
公司关于业务的往来登记在(应收应付预收预付),关于公司内部的采购,公司之间借款,与个人往来借款等登记在(其他应收其他应付账款)。这样登记会不会乱。
你好,如果业务比较多,分开科目列表,
嗯,业务比较多。还分出口业务和国内业务。
你好,这样是要按每项单独列出来,