你好,先结转损益,然后结转本年利润 借:主营业务收入等科目,贷:本年利润 借:本年利润,贷:主营业务成本,管理费用等科目 借:本年利润 ,贷:利润分配—未分配利润 或相反分录
老师,年底结转本年利润,是先把损益结转了,过完帐后再把本年利润结转吗
老师:年底结转本年利润,是要结转损益科目后再结转本年利润吗?
老师,结转本年利润是先结账损益表后结转吗?要怎么样结呢?
老师你好,在金蝶系统里是先结转损益后结转本年利润,还是先结转本年利润在结转损益
、某卷烟厂为增值税一般纳税人,该厂销售自己生产的甲种卷烟6箱,每箱50 000支,价款共计 150000元,增值税税款为 25 500元,该厂生产的甲种卷烟成本利润率为 10%,计算该卷烟厂销售甲种卷烟应纳消费税
增值税一般纳税人,取得增值税电子普票,税目是经营租赁*通行费,请问可以抵扣进项税吗
你好请问一般纳税人取得的高速公路通行费,如何申报报表,具体在进项税额附表哪行?
甲公司是一家中高档手表生产企业,为增值税一般纳税人。本年生产并销售一款中高档手表,每只手表的出厂价格有两种选择:10100元(不含增值税)或9900元(不含增值税),与此相关的成本费用为4000元(不含增值税),每只手表可抵扣进项税额为900元。甲公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。分别两个方案求应纳增值税,应纳消费税,应纳城建税和教育费附加,净利润只要结果
甲卷烟厂本年1月欲生产销售一批卷烟,有三种方案可供选择。方案一:甲卷烟厂委托乙卷烟厂将一批价值1200万元的烟叶加工成烟丝,协议规定加工费800万元,加工的烟丝运回甲卷烟厂后继续加工成甲类卷烟,加工成本、分摊费用合计700万元。该批卷烟全部出售,售价仍为8000万元。方案二:甲卷烟厂委托乙卷烟厂将价值1000万元的烟叶直接加工成甲类卷烟,加工费为1500万元,甲卷烟厂收回后直接对外销售,售价仍为8000万元。已知烟丝的消费税税率为30%,卷烟的消费税税率为56%,每标准箱定额税率为150元。以上价格均不含增值税。分别求出两个方案甲卷烟厂支付其代收代缴消费税应纳消费税税后净利润
老师,个体户缴纳个税经营所得,能不能这样做分录:借:所得税费用,贷:银行
甲葡萄酒生产企业为增值税一般纳税人,生产葡萄酒适用10%的消费税税率。本年7月销售葡萄酒130万元,当月用200吨葡萄酒换取生产资料。葡萄酒销售最高价为每吨220元,最低价为每吨180元,中间平均价为每吨200元。当月应纳增值税和消费税分别为是多少
甲电池厂为增值税一般纳税人,下设一非独立核算的门市部,本年7月该厂将生产的一批电池交给门市部,计价60万元。门市部将其零售,取得含税销售收入79.1万元。该项业务应缴纳的消费税是多少
老师,我们公司购买专利,对方给我开一张:技术服务的发票,我要怎么入账?怎么推销
老师,我们公司以第三方名义帮一家公司购买专利,中间还产生一些加急专利费用、评估报告费,只是帮忙代买代付款,现在收到一张发票:技术服务,我应该怎么会计分录?麻烦详细指导一下,重点是购买时,人家给我开一张:技术服务的发票,我该如何入账,这专利不是我们公司的,只是帮买帮付款而已,后期对方也不给我转账,我无需提供发票,就是单纯的友情帮忙购买,这种情况怎么入账
老师,本年利润是看12月份的数据吗?在借方代表什么啊?
你好,本年利润是看12月份的数据 在借方余额表示当年的亏损,在贷方余额表示当年的盈利
老师,我是菜鸟,打个比方 ,本年利润在贷方是3万,要怎么样做分录啊
你好,结转之前,本年利润在贷方是3万,结转本年利润的分录是 借:本年利润 3万 , 贷:利润分配—未分配利润3万
老师,这个本年利润的数据,其实就是利润表12月份的净利润吧
你好,是本年累计的净利润或者净亏损 而不仅仅是12月一个月的
对,就是12月份本年累计数据,如果是亏损的话,就用负数表示,对吗?
你好,是的,是这样的
老师,本年利润是负数的,用负数表示,那利润分配的金额是填在借方还是贷方啊?用什么表示呢?
你好,本年利润是负数的,结转的分录是 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润 这个分录借方,贷方都是正数
为什么结转后,借方还是有数据的呢?
你好,结转后,借方还是有数据,说明你结转的金额不对 比如结转之前金额5万,你结转只有4万,那当然还有1万的余额
老师,我是按照12月份的利润表的本年累计数结转的啊,金额 不会错啊
你好 能把你结转之前本年利润科目的余额提供完整的图片? 以及你做结转分录的图片提供一下吗?
老师,你看看
你好,能把做了结转分录之后的科目余额表提供一下吗
老师,结转后就是这样的
你好,请看图,结转之后本年利润余额栏次都没有数据了,说明是对的 利润分配栏次有数据是正常的 (是由本年利润余额结转而来的 )