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老师,我是小规模,上季度代开专票开错了,这个季度红冲后又重新开了,增值税申报表我填写错了,应该怎么填?

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2021-01-07 06:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-07 06:49

您好 冲红的金额跟税额和重开的金额跟税额一致的话 申报表填0

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快账用户2931 追问 2021-01-07 06:52

冲红的是货物,重开的劳务,

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齐红老师 解答 2021-01-07 06:53

那这样填写申报表可以的 您本期应纳税额减征额怎么金额不一样

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快账用户2931 追问 2021-01-07 06:56

负数是表格自己跳出来的,后面是我填写的实际减征的

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齐红老师 解答 2021-01-07 06:58

那您上期减征额是系统自动带入那个金额么

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快账用户2931 追问 2021-01-07 06:59

是的,负数是自带的

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齐红老师 解答 2021-01-07 07:06

那您正数发票什么原因减征额跟红字发票金额不一致

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您好 冲红的金额跟税额和重开的金额跟税额一致的话 申报表填0
2021-01-07
你好,一正一负直接零填写就行
2023-07-08
1.在申报表的主表上,将百分之一普票的销售额和税额填写在相应的栏次内。 2.将百分之一普票对应的进项税额填写在申报表主表的上半部分“本期进项税额明细”中的“份数”和“金额”栏内。 3.将冲红后重新开具的百分之五普票的销售额和税额填写在申报表主表的相应栏次内。 4.如果在同一个申报期内有开具增值税专用发票或其他增值税应税劳务的销售额和其他税额,也需要填写在申报表主表上。 5.在申报表主表的“本期进项税额明细”中填写相应的进项税额信息。 6.根据实际情况填写其他申报表中的相应栏次信息。 需要注意的是,具体的填写方法可能因地区而异,您可以根据当地税务部门的要求进行填写。同时,确保您的申报表数据准确无误,以免产生不必要的税务风险。
2023-10-23
你好 是一种发票的总体收入是负数了吗 如果是这个可能不少省份是需要大厅申报的 坐标河北 我们这答复您本期货劳或服务中不含税销售额合计如果是负数,这种保存会有报错,和税局校验不符,所以不能通过网上申报了,需要您到所属税局大厅申报的。 如果不是总体负数 就是专票:按正数发票-负数发票填写就可以 以及普票:按正数发票-负数发票填写就可以
2023-07-16
您好,第17  18栏应该填891.09,系统是根据3%来计算的,会跟开票税率不一致,这个不影响,直接申报就好。
2021-01-11
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