同学你好!这样的话 计入管理费用 4万元 多出的3万元 计入预付账款的
我公司本月交电费为20万,但是由于国家奖励电,直接给电力公司6万,点力公司就直接在电表上给我们增加了6万的电费,请问怎么做账
老师我们是一家物业公司,这个月我们给电力公司缴了7万的电费,电力公司给我们开了4万的票,这种我怎么做账?
就是我们物业公司,代收的另一家的物业公司的水电费,电力局还是水厂给我们开票,但我们不开给他们,税点不一样,这个怎么做账
就是我们物业公司,代收的另一家的物业公司的水电费,电力局还是水厂给我们开票,但我们不开给他们,税点不一样,这个怎么做账
老师,我们公司是一般纳税人物业公司,电费代收代开发票,2月份收到业主的电费后给业主开了发票,我们把收到电费转给电力公司后,次月电力公司才给我们开的发票。该怎么做账呢?
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
我们的电费是代收代缴的
哦哦 但是发票 是开给你们物业公司 不是业主的吧?
嗯嗯开我们公司的
这样的话 借:其他业务成本 40000 预付账款 30000 贷:银行存款 7000 收业主钱 再计入其他业务收入的
我们代收电费,借银行 贷其他应付款 代缴电费借其他应付款贷银行
不是啊 虽然是代收 但是票是开给你们的 所以 要做损益科目的