借银行 贷其他应付款,缴纳社保做借其他应付款 贷银行,2 ,这个个人社保和公司社保都是你们公司承担吗,不发工资??
老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢
老师,请问一下,从自然人电子税务局(扣缴端导出来的工资薪金模板里面的社保应该怎么填写,就是在员工承担了个人部分社保,因为某种原因也承担了一部分单位社保的时候,应该填写个人部分,还是个人部分+个人承担的单位部分呢?
甲公司是一家中高档手表生产企业,为增值税一般纳税人。本年生产并销售一款中高档手表,每只手表的出厂价格有两种选择:10100元(不含增值税)或9900元(不含增值税),与此相关的成本费用为4000元(不含增值税),每只手表可抵扣进项税额为900元。甲公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。分别两个方案求应纳增值税,应纳消费税,应纳城建税和教育费附加,净利润只要结果
甲卷烟厂本年1月欲生产销售一批卷烟,有三种方案可供选择。方案一:甲卷烟厂委托乙卷烟厂将一批价值1200万元的烟叶加工成烟丝,协议规定加工费800万元,加工的烟丝运回甲卷烟厂后继续加工成甲类卷烟,加工成本、分摊费用合计700万元。该批卷烟全部出售,售价仍为8000万元。方案二:甲卷烟厂委托乙卷烟厂将价值1000万元的烟叶直接加工成甲类卷烟,加工费为1500万元,甲卷烟厂收回后直接对外销售,售价仍为8000万元。已知烟丝的消费税税率为30%,卷烟的消费税税率为56%,每标准箱定额税率为150元。以上价格均不含增值税。分别求出两个方案甲卷烟厂支付其代收代缴消费税应纳消费税税后净利润
老师,个体户缴纳个税经营所得,能不能这样做分录:借:所得税费用,贷:银行
甲葡萄酒生产企业为增值税一般纳税人,生产葡萄酒适用10%的消费税税率。本年7月销售葡萄酒130万元,当月用200吨葡萄酒换取生产资料。葡萄酒销售最高价为每吨220元,最低价为每吨180元,中间平均价为每吨200元。当月应纳增值税和消费税分别为是多少
甲电池厂为增值税一般纳税人,下设一非独立核算的门市部,本年7月该厂将生产的一批电池交给门市部,计价60万元。门市部将其零售,取得含税销售收入79.1万元。该项业务应缴纳的消费税是多少
老师,我们公司购买专利,对方给我开一张:技术服务的发票,我要怎么入账?怎么推销
老师,我们公司以第三方名义帮一家公司购买专利,中间还产生一些加急专利费用、评估报告费,只是帮忙代买代付款,现在收到一张发票:技术服务,我应该怎么会计分录?麻烦详细指导一下,重点是购买时,人家给我开一张:技术服务的发票,我该如何入账,这专利不是我们公司的,只是帮买帮付款而已,后期对方也不给我转账,我无需提供发票,就是单纯的友情帮忙购买,这种情况怎么入账
老师想问下做汇算清缴发现23年前几个季度的数据汇总和最后的年报的数据不一样需要改以前的报表吗
老师,我们公司以第三方名义帮一家公司购买专利,中间还产生一些加急专利费用、评估报告费,只是帮忙代买代付款,现在收到一张发票:技术服务,我应该怎么会计分录?麻烦详细指导一下,重点是购买时,人家给我开一张:技术服务的发票,我该如何入账,这专利不是我们公司的,只是帮买帮付款而已
老师,我们公司以第三方名义帮一家公司购买专利,中间还产生一些加急专利费用、评估报告费,只是帮忙代买代付款,现在收到一张发票:技术服务,我应该怎么会计分录?麻烦详细指导一下,老师说计入无形资产,后面需要推销吗?麻烦详细分录指导一下
嗯就是的这个人就是我,我们老板有两家公司,我在一家公司上班。在另一家公司买社保。所以,这种该怎么处理呢?
这个社保个人部分还扣吗,
我建议还是工资分2个单位发吧,这样按下面这个做可以税前扣除 只交社保不发工资,这个后面社保稽查怀疑是不是挂靠社保了,是不是骗社保了,这样是有罚款的,
老师你好 那我能不能这样处理 比如说我的社保单位和个人 扣了多少钱我就给我发多少钱的工资 到时候我的工资作为零就可以了 可以吗
这个最好是不要长期这样,长期我还是建议分2个公司发这个可以 ,社保只需要一个公司交这样可以,
好的老师 那我就把今年的这最后四个月我先按照这样做上就是单位 我的这部分是单位 个人 通通都是单位给我承担 我全部做到费用里面去 所得税汇算清缴的时候我就调增 等到2021年1月份开始的时候 我给我们老板建议一下 把我的这边的工资也给我发上一点点 可以吗
老师,那我们公司代别人缴纳社保的这块怎么处理呢?可以做费用吗?
是的,那别人不是打你们账户吗,那这个需要借银行 贷其他应付款,缴纳社保做借其他应付款 贷银行
老师其他应收款挂账也是可以的对吗
可以这个是可以,可以 就是长期这样不行,挂社保,挂社保是要罚款的,
这个实务中目前处理就是和对方协商 虚发 工资,申报个税
通过现金虚发工资申报个税?
因为挂社保是违法的这个,挂靠社保,所以就是和对方讲好,需要协商好才可以
老师请问在实际工作中,我的社保现在就是在老板的另外一家公司缴纳呢?工资没在这家公司发这个怎么做账呢?麻烦老师写一下分录。
你这个和全挂那个不一样,
嗯嗯,就是的。
这个个人社保和公司社保都是你们公司承担 借管理费用 单位社保, 贷应付职工薪酬 单位社保,个人部分,借营业外支出,贷其他应付款个人社保, ,这个缴纳,借应付职工薪酬 单位社保 其他应付款个人社保 贷银行,
老师您好营业外支出明细科目设置什么呢?
其他下面,这个是一般是不能税前扣除这个,你可以问下你税局,问下公司承担员工个人社保看可以税前扣除不,可以 可以做管理费用其他下面, 这样不需要纳税调增了