借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借管理费用,社保附属。
老师好,退回的社保费用该怎么入账? 在财务软件里,如果我红冲管理费用,软件是不提取那个数额的?
老师,请问账套可以更换吗?之前用的财务软件打不开了,所以现在想重新更换做账软件。如果可以换,现在推荐使用哪个会计软件做账,最好是免费的吧。如果更换的话,又需要怎么做呢?
老师好,我的金蝶财务软件怎么管理费用,财务费用,销售费用,研发费用在贷方 科目余额表无法识别核算除数据呀,但是财务报表数据又是正确的
老师,财务软件的利润表,所得税费用取数规则是什么?我看我这个跟代账交回来的数不一样啊,怎么设置呢?代账的利润表里是6422.11,导到新软件里就取了3月份的数,不是全年的,这是为什么
老师,管理费用-开办费在期末结转的时候是个负数,在借方是负数,如果是手工账的话是不是在这比业务发生时也可以记贷方正数呀,因为是财务软件记账,然后系统设置的,如果管理费用在发生时记到贷方的话,那期末结转到借方,财务软件是程序是死的,所以结转也用借方负数对吗
老师委托外单位做喷涂处理,收回来还得加工,怎么做账务处理?
你好老师,请问委托外单位做喷涂处理,分别怎么做账?
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
最后是负数刚才打错了。