你好 增值税和所得税都要交
老师,请问自产自销的水果免不免企业所得税?为什么我报企业所得税免税收入一栏是灰色的,录不起?之前一个老师说是免的,但我们同事又说不免
老师,农业有限公司水果种植自产自销,免企业所得税,那他们的包装材料销售免不免企业所得税?
老师,请问农业公司有一部分是自产自销的水果,有一部分是采购回来卖的,我做账的时候要区分一部分是免税的吗?是要主营业务收入-免税?还是怎么样?
老师,自产自销水果,免税的,但是公司现在又买了果农的水果,这一部分是要交企业所得税吗?
老师,自产自销水果的免税收入不交企业所得税,但是它的成本是一样的扣吧?因为它还有交税的收入
老师,我们是地毯、浴巾、浴袍销售的,有进货,也有销售出去产生的快递费,请问一下快递费怎么计入哪个会计科目?进货时产生的快递费计入库存然后结转成本,销售时产生的快递费计入销售费用-快递费是吧?
老师,我们是地毯、浴巾、浴袍销售的,有进货,也有销售出去产生的快递费,请问一下快递费怎么计入哪个会计科目?
老师,我们是做地毯、浴巾销售的,请问一下快递费计入哪个会计科目?
ABC 公司为居民企业,2019年有关生产、经营业务的资料如下: 全年销售收入6000万元,会计利润为1000万元;全年职工工资薪酬 500 万元(含残疾职工工资160万元);发放福利80万元:工会经费12万元;职工教育经费20万元;取得国债利息收入40万元:广告费700万元,宣传费100万元:业务招待费30万元;公益捐赠 150万元;新产品新技术的研究开发费用200万元:税收滞纳金及罚款25万元. 要求:计算该公司应纳所得税税额。
甲企业第二基本生产车间生产A产品过程中,发生不可修复废品10件,每件A产品的费用定额为直接材料300元,直接人工60元,制造费用50元,回收残料价值300元要求:计算不可修复废品定额成本,并编制相应分录
、某卷烟厂为增值税一般纳税人,该厂销售自己生产的甲种卷烟6箱,每箱50 000支,价款共计 150000元,增值税税款为 25 500元,该厂生产的甲种卷烟成本利润率为 10%,计算该卷烟厂销售甲种卷烟应纳消费税
增值税一般纳税人,取得增值税电子普票,税目是经营租赁*通行费,请问可以抵扣进项税吗
你好请问一般纳税人取得的高速公路通行费,如何申报报表,具体在进项税额附表哪行?
甲公司是一家中高档手表生产企业,为增值税一般纳税人。本年生产并销售一款中高档手表,每只手表的出厂价格有两种选择:10100元(不含增值税)或9900元(不含增值税),与此相关的成本费用为4000元(不含增值税),每只手表可抵扣进项税额为900元。甲公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。分别两个方案求应纳增值税,应纳消费税,应纳城建税和教育费附加,净利润只要结果
甲卷烟厂本年1月欲生产销售一批卷烟,有三种方案可供选择。方案一:甲卷烟厂委托乙卷烟厂将一批价值1200万元的烟叶加工成烟丝,协议规定加工费800万元,加工的烟丝运回甲卷烟厂后继续加工成甲类卷烟,加工成本、分摊费用合计700万元。该批卷烟全部出售,售价仍为8000万元。方案二:甲卷烟厂委托乙卷烟厂将价值1000万元的烟叶直接加工成甲类卷烟,加工费为1500万元,甲卷烟厂收回后直接对外销售,售价仍为8000万元。已知烟丝的消费税税率为30%,卷烟的消费税税率为56%,每标准箱定额税率为150元。以上价格均不含增值税。分别求出两个方案甲卷烟厂支付其代收代缴消费税应纳消费税税后净利润
但是公司现在不想交税,那买了水果回来我做什么科目?我怎么做账务处理不会被查呀?
你好 金额数量大的吗
几十万还是100万我都不记得了。
太大了 不好做免税的
50万呢?那如果金额小怎么账务处理呢
你好 不小 借库存商品 进项 贷银行存款 借银行存款贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品
他们还有免税的,,都没进库存商品,我直接进主营业务成本了,然后买回来的水果进库存商品,有没关系?
没有 本来就应该先入库
我的意思是,种植部分不计入库存商品科目,买果农回来的脐橙就计入库存商品科目,没有关系吧?第二个问题我们老板说买到果农的也是农产品也是免税的,他还举例合作社的农产品都是免税的。他说的不对吧?
可以 你们外购不免 自己种植免税 就这个区别
如果我外购的也不计入库存商品可不可以?因为我也不知道她们出库多少?
你好 可以的 可以的