同学你好 借应交税费应交增值税4037 贷银行存款4037 借应交税费-城建税、教育附加、地方教育费附加201%2B121%2B80 贷银行201%2B121%2B80
请问一下,这个月交了增值税4037元,附加税的城建税201元,教育费附加121元,地方教育费附加80元,怎么做分录?
老师,12月30日缴纳11月份增值税7956.58元,城市维护建设税397.83元,教育费附加238.7元,地方教育附加159.13元,应怎么做分录呢
老师,你好,请问我申报增值税586.67元,附加税中的教育费附加为17.6元,地方教育附加为11.73元,附加税怎么做分录呢
计提本月税金及附加,其中城建税4000元,教育费附加1800元,地方教育费附加1200元,写会计分录
2019年12月10日,缴纳上月增值税41028元 城市维护建设税2871.96元、教育费附加1,230.84元、地方教育费附加820.56元、个人所得税542814元。 请问老师这个怎么做分录
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
公司要注销股东联系不上了怎么办呢?
个人灵活就业社保交多少钱
个体户要注销联系不上合伙人了怎么办
不用主营业务税金及附加了吗?
不需要先计提增值税了吗?
需要先计提附加税的 不用计提增值税
麻烦计提分录请告知一下,是当月计提当月就交费了吗
借税金及附加201%2B121%2B80 贷应交税费-城建税、教育附加、地方教育费附加201%2B121%2B80
请问一下,那增值税得需要先结转吧,再交税吧?帮给写一下分录?
1、如果,月末应交税费-应交增值税科目余额是正数(余额在贷方)则: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 2、如果,月末应交税费-应交增值税科目余额是负数(余额在借方)则: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
每个月是不是得在会计软件中结转进项税啊
对的,需要结转进项销项的
如果每个月没有结转进项税和销项税的话怎么操作?今年就10月份一笔销项税,进项税每个月都有一点
一般进项大于销项可以不结转,销项大约进项需要结转
好的。但这次11月份交了增值税了,那就当月结转,当月缴费是吧?那增值税不需要结转吗?
对的,当月结转次月缴纳的
开完专票贷方有销项税,但月末还得结转一下是吧?
那这个月进项税也得结转吧,下个月缴纳的增值税才与报税系统对得上吧
对的 最后要结转的
进项税还有1-9月都没结转过,那可以在10月底结转吗?包括全额抵扣一起可以结转了吗?
可以的,你可以结转的
不结转会有什么结果?
同学你好 年底一块结转就可以了