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一般纳税人,1月份有开票,正常申报的。之后几个月了没有开票,2月了份红冲了4张发票,没有开票,负数不能申报,就零申报了,之后几个月也是零申报的。10月有开票,能不能把多交的4张发票的税金直接抵掉,金额填在哪个选项

2020-11-12 19:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-12 19:56

您好 应该去税务大厅更正2月份申报表 把红字填在附表一的 然后现在可以抵减

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快账用户4786 追问 2020-11-12 19:57

一定要去税局吗

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快账用户4786 追问 2020-11-12 19:57

需要带什么吗

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齐红老师 解答 2020-11-12 19:58

是的 不然您现在填写的话 申报表比对通不过的

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快账用户4786 追问 2020-11-12 19:58

网上可以直接更正吗

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齐红老师 解答 2020-11-12 19:59

过了申报期 我这边不可以 您那边可以试试

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快账用户4786 追问 2020-11-12 20:00

那2月怎么正确申报。之前没有遇到过,2月没有开票,红冲了4张发票,这个怎么申报怎么填写

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齐红老师 解答 2020-11-12 20:08

在附表一开具发票栏次填负数 如果全部都是负数的话 自己申报可能比对不能通过 所以要去税务大厅

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快账用户4786 追问 2020-11-12 20:12

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-11-12 20:12

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你好,可以的,如果是开的专票,在开具专票里面填写正数加负数销售额。
2020-11-12
您好 应该去税务大厅更正2月份申报表 把红字填在附表一的 然后现在可以抵减
2020-11-12
你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
2022-06-14
同学你好 直接红冲了就可以了
2020-12-08
同学您好,也就是说您上月有开红字发票的是吗?那现在不是没有申报成功,您有进项发票的话,现在也可以勾选确认的,需要所属期是11月30日之前的
2020-12-08
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