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一般纳税人,1月份有开票,正常申报的。之后几个月了没有开票,2月了份红冲了4张发票,没有开票,负数不能申报,就零申报了,之后几个月也是零申报的。10月有开票,能不能把多交的4张发票的税金直接抵掉,金额填在哪个选项

2020-11-12 19:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-12 19:41

你好,可以的,如果是开的专票,在开具专票里面填写正数加负数销售额。

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快账用户8642 追问 2020-11-12 19:43

是普票,这个月申报怎么办

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齐红老师 解答 2020-11-12 19:45

之前也是普票的吗

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快账用户8642 追问 2020-11-12 19:53

是的都是普票

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齐红老师 解答 2020-11-12 19:55

这个月开的正数发票,减去之前的负数发票申报。

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快账用户8642 追问 2020-11-12 19:56

和金税盘不一致

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齐红老师 解答 2020-11-12 19:57

申报不了吗?去税务局那边。

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你好,可以的,如果是开的专票,在开具专票里面填写正数加负数销售额。
2020-11-12
您好 应该去税务大厅更正2月份申报表 把红字填在附表一的 然后现在可以抵减
2020-11-12
你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
2022-06-14
同学你好 直接红冲了就可以了
2020-12-08
同学您好,也就是说您上月有开红字发票的是吗?那现在不是没有申报成功,您有进项发票的话,现在也可以勾选确认的,需要所属期是11月30日之前的
2020-12-08
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