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老师,这笔怎么做分录

老师,这笔怎么做分录
2020-11-12 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-12 15:53

你好 借:库存商品 贷:银行存款

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快账用户6894 追问 2020-11-12 16:12

这不是我们买的 是我们卖出去的

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快账用户6894 追问 2020-11-12 16:13

是单位往来业务

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齐红老师 解答 2020-11-12 16:14

那就当作确认收入即可。

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快账用户6894 追问 2020-11-12 16:18

我们这的会计叫放在其他应收款

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齐红老师 解答 2020-11-12 16:19

这个不是你们卖出去的东西吗?应该作为收入才对。

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你好 借:库存商品 贷:银行存款
2020-11-12
同学,你好 借应交税费-应交增值税(转出未交增值税)162288.30-240.94=162047.36 借应交税费-应交增值税(进项税额转出)240.94 借应交税费-未交增值税162047.36 贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)162047.36 贷应交税费-应交增值税(进项税额)162288.30
2023-02-25
您好,是公司出售了固定资产-车辆吗?
2020-11-12
借所得税费用 贷应交税费企业所得税2931.31, 借税金及附加, 贷应交税费印花税218.12 借应交税费企业所得税2931.31, 应交税费印花税218.12, 贷银行
2023-07-10
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职称:注册会计师,税务师

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