你好 你们增值税都免征了。 那么附加税也是免征的
老师,您好,公司月销售额不超过十万,增值税要交,附加税中的城建税也要交,但是教育费附加和地方教育费附加免征了,那么,附加税计提的时候怎么做分录呢
老师好,请问季度营业额只要64220.97元,增值税1926.62元,申报的时候免了增值税,那么教育费附加,地方教育费附加和城建税要免吗?
老师,请问一下城建税和教育费附加这些税什么情况下要申报,是申报了增值税,有税额就要申报城建税,教育费附加和地方教育费附加吗?
上个月的增值税交了79.66元,报税的时候只交了城建税1.92元,教育费附加和地方教育附加以及印花税都没有,我算的教育费附加是1.19,地方教育附加是0.8,印花税0.2元,是因为又有优惠政策都减免了吗?
小规模月度10季度30还是月度15季度45,只要符合规定的小规模纳税人均免征增值税,那么增值税免征后城建税,教育附加费,地方教育附加费,这三个附加税也免征收吗
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
但是我刚才去问税务大厅的工作人员说,只免二项,城建税不免,是这样吗?老师
你好 你们是小规模还是一般安水润这个发票是 开了专票吗?
小规模,没开专票
你好 没有开专票 。小规模季度不超过30万都是免 增值税。 免附加税的。 你税务局那边说的不对哦
就是第五栏,那个工作人员他非要我填,公司都没交增值税,哪来计税依据嘛,我还跟他说了季度没超30万
你好 你们这个是增值税的申报表 吗。 我记得不是这个表吧 这个是10月出来的那个表吗
我现在是要办理更改以前年度的附加税金额,之前的会计填错了(她把季度营业额64220.97按照3%算出来的1926.62填到附加税那里面了)本来就减免了,她又填到了附加税那三栏上面
这个表是工作人员给我的,说更改附加税就是填这个
你好 那你就按附加税 来写。分别列清楚城建税 、教育费附加、地方教育费附加 分别来列 按你应交增值税的金额来写
那老师我填的增值税1926.62元,本来是已经免税了,现在又填进去按照7%3%2%来算的话,不是要缴纳附加税吗?
你好 这个我觉得你要找你们税务局问下 。我记得是免附加税的 。 增值税都免征了 附加税都计税依据都是0 了。 怎么会产生附加税的缴纳。
好的,谢谢老师
没事的。 希望能帮到你 。 先问下 税务局
好的,非常感谢老师
没事的 希望能帮到你