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请问下这笔账应该做啊,质保金应该作为其他应付款做,但合同上质保金2千作为补偿就不退了,未开具增值税专用发票扣除:2000,之前预付了24000,然后法人垫付13000,但开了41000的普通发票

请问下这笔账应该做啊,质保金应该作为其他应付款做,但合同上质保金2千作为补偿就不退了,未开具增值税专用发票扣除:2000,之前预付了24000,然后法人垫付13000,但开了41000的普通发票
请问下这笔账应该做啊,质保金应该作为其他应付款做,但合同上质保金2千作为补偿就不退了,未开具增值税专用发票扣除:2000,之前预付了24000,然后法人垫付13000,但开了41000的普通发票
请问下这笔账应该做啊,质保金应该作为其他应付款做,但合同上质保金2千作为补偿就不退了,未开具增值税专用发票扣除:2000,之前预付了24000,然后法人垫付13000,但开了41000的普通发票
2020-10-29 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-29 10:55

同学,您好,后期这个质保金是不会再支付了对吧。把 您之前挂 的其他应付款质保金冲销就可以了。

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快账用户2804 追问 2020-10-29 10:56

对,这个账的分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2020-10-29 11:00

借:其他应付款4000 贷:你原来购入的时候记的是什么科目(在建工程或固定资产或其他)

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快账用户2804 追问 2020-10-29 11:29

我这样做的,借:长期待摊费用。贷预付账款24000,贷:应付账款13000,贷:其他应付款质保金:4000

我这样做的,借:长期待摊费用。贷预付账款24000,贷:应付账款13000,贷:其他应付款质保金:4000
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快账用户2804 追问 2020-10-29 11:37

这样做可以吗?

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齐红老师 解答 2020-10-29 11:40

同学,1.3万不是法人付了吗?

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相关问题讨论
同学,您好,后期这个质保金是不会再支付了对吧。把 您之前挂 的其他应付款质保金冲销就可以了。
2020-10-29
1.购入设备时:借:固定资产 100000应交税费——应交增值税(进项税额) 13000贷:零余额账户用款额度 50000其他应付款 63000 2.2个月后支付质量保证金时:借:其他应付款 24000贷:零余额账户用款额度 24000
2024-01-03
你这个之前做啥,现在做科目不变数值是负数这个冲掉 没有抵扣不需要做进项税额转出,
2020-10-10
你好,不可以不确认收入,因为你已经全额开票了,但是可以做坏账处理
2021-01-10
同学你好,上述问题暂无老师能解答,非常抱歉!
2020-12-18
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