你这是就是分期付款购入 借,固定资产 未来确认融资费用, 贷,长期应付款 银行存款
我的私人营运车通过租车公司卖给他分期付款,还后租车公司再以租代购卖岀去,结果首款已拿到,分期的老是不付怎么办
你好,老师,请问下我们公司以租代购买的车,再以租代购卖车,怎么做账啊
老师,你好,我们以租代购买车,然后在以租代售卖车,中间转点差价,厂家开黑给我们的发票是60%的经营租赁费,和40%的代理服务费,我们卖给的都是个人,都没开票,那我们开票也是按这样开吗
老师你好,请问一下我们公司代开购买进来的机械租赁费要怎么做会计分录
公司以租代购了32辆车,其中10辆车我们公司又以平价转给别的公司,相当于我们两家以我们公司的名义以租代购了这32辆车,我们公司这车的租金总是法人的老公出20车的租金,别的公司股东出10辆车的租金,上游公司把这32辆车开票给我们公司了,这账怎么做呢?
5.企业销售产品包装物一批,实际成本2000元,单独计价3000元,税额390元已收。6.购入不需安装生产设备一套,买价20000元,增值税2600元,运杂费1000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。7.某企业2010年6月1日销售产品一批,价目表中该产品价格(不含税)为100000元,增值税税率13%。商业折扣为“10%A销售B收款8.某企业8月7日,从乙公司购入A商品一批,不含税价款10万元,税率13%,入库。,双方之前已预付2万元价款,余额在收货后一次支付。.设某企业为小规模纳税人,征收率3%请对上述(5)-(8)小题编制会计分录(8分)
.设某企业为小规模纳税人,征收率3%请对上述(5)-(8)小题编制会计分录(8分)
某企业8月7日,从乙公司购入A商品一批,不含税价款10万元,税率13%,入库。,双方之前已预付2万元价款,余额在收货后一次支付。
某企业2010年6月1日销售产品一批,价目表中该产品价格(不含税)为100000元,增值税税率13%。商业折扣为10%A销售B收款
购入不需安装生产设备一套,买价20000元,增值税2600元,运杂费1000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。
企业销售产品包装物一批,实际成本2000元,单独计价3000元,税额390元已收。
企业应收胜利公司账款50000元,现确认无法收回,经批准直接转销(小企业)
企业收到蓝天公司投入的机器设备和专利技术。该全新大型机器设备,价值100000元,关税10000元,企业自己用现金支付运输途中发生的费用2000元,设备运达企业并进入安装环节;专利技术账面价值10万,市场价值20万。
6月10日购入的乙材料已到达公司并验收入库
从。公司购入乙材料一址,价款50000增值税6500已开出商业汇票,乙材料尚来到法公司
卖家要3年后才开发票过户给我们,我们也要3年后过户给客户,没有发票也可以做固定资产吗
是的,你 现在直接计固定资产,后面作为附件处理就是了 融资租赁的正常处理模式
那我们卖给客户的了,这个要怎么做账了,收入成本怎么体现了
你上面是购进的处理,如果你是出售 借,长期应收款,客户总付欠款金额 贷,固定资产清理,原账面成本 未确认融资收益,差额部分
但是这个车有的客户退了,不要车了,我们后面好久都没卖出去,那这个又要怎么处理了
退了,你就直接相反分录处理就是了,冲减就是了
我还是有点不清楚,假如我们购进一台车,首付9500元,月供3800元,分36期,然后卖出去,首付28000元,月供4150元,这个具体的是要怎么做账了
借,固定资产未来确认融资费用,贷,长期应付款银行存款
老师,请问下,我们公司是物流公司 ,但是实际是销售车辆收入
销售资产?你这里是
就是已租代售卖车给司机,我们已租代购买车,中间赚取差价,怎么感觉增值税申报表跟别的不一样啊
你这里就是先够进,然后在出售,2个事情分别处理,
你这里可以发图片吗
可以发图片,插入图片,你看一下
老师,增值税申报表我的本期数货物及劳务,是灰色的,不能填,只有服务,不动产和无形资产能填,
你是物流企业,物流企业的本身只能做服务,肯定就不能填这个货物的啊。
那我们现在销售车,也是填这里吗
你这个是跨了经营范围,你要去税务局这边更改一下你的这个备案信息,然后你这个货物这边才可以填,然后才能够正常申报。