你好 借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借工程施工 贷原材料 应付职工薪酬等 借主营业务成本贷工程施工
你好,咨询一个如果一个工程项目100万,80万已开发票确认收入,但是购买材料的款60万发票都回来是这个月都把这个材料结转成本吗?
你好,咨询一下一般工程账务处理,如果这个月我开了发票确认了收入,但是我们成本发票这个怎么处理?
我们工程开始确认了10万的收入,发票已经开了。但是后面核算收入只能按6万。请问一下这个已经开了10万收入发票要怎么处理
建筑业按开出发票确认收入,收到发票确认成本,如果这个几个月甲方都没有开票,但是收到一堆成本票,怎么入账合理。外账
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
我想咨询一下,新澳免费资料大全
如果没有成本发票呢?这个怎么处理?
你好 按实际业务发生的金额做账 。 做成本 汇算调整
工资可以附工资表,原材料如果没有发票怎么处理呢?
你好 没有发票就据实做 。汇算调整 做成本去。
你的意思是按照入库单结转成本
你好 是的。 按你们实际做账 汇算调整成本费用
那如果安转费和材料费都已经支付了,对方每月开20万回来给我我们,我们上个月开了销售发票80万,但是这个对方开的进项20万的发票我们做账怎么做?还有怎么结转成本
你好 你实际发生的成本是多少 是20万吗
就是之前材料费和安装费一共50万,对方分月给我们开发票,一次开20万,这个50万成本费是收到发票结转成本吗?
你好 你不管是收到多少发票。 你就按你实际发生的金额来结转原材料 和安装费就行了。 比如你发生了10万 收到20万发票 还是按10万来做成本
我们这个工程5月签合同的,材料和安装费5月底支付80%40万,但是5月份未给我们开发票,6月我们开80%销供应商给我们开了20万发票,5月份账和6月份账该怎么做?结转成本又该怎么结转呢
你好 你们结转成本按你们工程进度来结转 。 你开了80%的发票 你做 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借 工程施工 -合同成本-安装费 或者材料费 贷银行存款 。 按进度结转 借主营业务成本贷工程施工
那结转成本是按照多少比例结转呢
你好 看你们发生的进度的比例来结转 这个就要看你们自己工程的情况了
那就是和收到发票没有关系是吗?
你好 是的。 和你实际发生的进度比例有关的