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老师,去年开业交了金税盘费用480元,今年交了280元服务费,这个月需要缴纳增值税,这个抵减的分录怎么做呢?

2020-10-18 18:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-18 18:53

借管理费用 贷银行存款 借应交税费-应交增值税(减免税款) 贷 管理费用

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快账用户3619 追问 2020-10-18 18:54

金额两个加起来760吗?

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快账用户3619 追问 2020-10-18 18:55

申报的时候也直接填760吗?

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齐红老师 解答 2020-10-18 18:55

去年的没做账的话    可以一块做进去

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快账用户3619 追问 2020-10-18 18:56

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-18 18:56

不客气的 工作顺利^_^

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借管理费用 贷银行存款 借应交税费-应交增值税(减免税款) 贷 管理费用
2020-10-18
借 应交税费 转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 252 借应交税费未交增值税 贷银行 252
2021-05-10
你好,你现在这个分录是做到11月份儿是吗。
2021-04-08
借应交税费应交增值税减免税款280 借管理费用负数 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款280 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税5126.28
2021-02-19
你好,做到第二季度里面的。
2021-07-01
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