同学你好 这个发票怎么开的
您好老师,我们贸易公司,销售药品给药店,后期药店调货,该怎么账务处理呢?就是我们两个月之前销售给药店医用冷敷贴,现在药店要调货换成苦参洗液,这种怎么处理呢?谢谢老师
您好老师,我们贸易公司,销售药品给药店,后期药店调货,该怎么账务处理呢?就是我们两个月之前销售给药店医用冷敷贴,现在药店要调货换成苦参洗液,这种怎么处理呢?谢谢老师
老师,就是我们是药店连锁有限公司,下面有30家加盟店。合起来是一般纳税人,现在有10家给它分出来,作为小规模纳税人,现在就是账务处理这方面,这10家店在总部以部门核算,每月上交营业款,减去他们店里应该承担的费用,税费,剩下的钱以发工资形式发给他们各门店。购买做到他们各自店里,销售收入等全部都做到各自店里,他们付给总部加盟费。现在这家店去税务,银行,全部弄好了,作为小规模纳税人了,那它在总部的账怎么处理?是得新建账套吧,那它原来的库存商品,房租,应收账款,医保欠款,怎么办?它店还是那家店,业务库存都不变,它只是改变核算方式
老师,我们公司是医药代理商,公司是小规模的,公司保证金给商业公司,商业公司给厂家,医院把货款给商业公司,厂家把扣除成本之后的利润返还给公司,产品也是厂家直接发给商业公司,然后商业公司配送医院;厂家开票给商业,商业开票给医院,我们公司在这个中间就没有进货发票和销售发票,这个存货这块怎么做账处理呢
老师,咨询下这种账务怎么处理,我们从商家采购了一台电视机,我们是按每天的实际销售给商家付款,电视采购入库的价格是1900(1900里面包含了机款1700和200的物流费),我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900,我们做销售也是做的1900,后来因为客户自己原因签收之后又要退货,我们退给用户的款就是1700,因为物流是产生了,已经给了三方物流公司,我们门店做销售退货应该是退1900才对,如果在系统里做退货退1700的话,就虚增利润了,还有就是给我们代销的商家,我们退货给她,她退款给我们也是退的1700,如果我们库房做采购退货1900,就会有差异200出来,如果不退1900,按1700来退的话,又会产生采购退货的差额出来,为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额,这部分账务该怎么处理好,谢谢
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元
按增值税15000元的7%和3%分别计提城建税和教育费附加
发票开出去了,上面好几个品种,现在只有一种调货,该怎么办呢?老师
那你还回来的这个开负数发票吗
我不知道啊!所以才问老师啊
你这个如果是退货需要开负数发票 然后分录是 借其他应付款 借库存商品负数 然后开新商品的发票 借其他应付款 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品