这个是什么时间发生的?
老师你好,我们是蓝球协会的,之前收入的钱都是财政拨款过来的,协会成立5年了,收到的钱,都被发人给转走了,现在挂着其他应收款~法人30多万借方,现在要换法人,审计局要求我们提供帐套,出具审计报告,这样帐上挂了30万的其他应收款,会不会有什么问题啊?如果没还回去是不是要法人交20%个人所得税呢?
老师好,请教一下,我们是小规模民办学校,对租入的房屋进行装修改造,装修款已经预付了二十几万,用银行公账支付的,我一直催着要合同和发票,老板开始说有,到现在一直没有提供,我问搞装修的老板,他说不开票,我才知道其实是承包给私人老板的,开票不愿出税钱。而且事前双方也没谈好就开工了,现在真是为难了,老板遇到这些问题就觉得我是会计应该想办法解决,当初老板肯定也是为了节约成本不想多出钱所以才找的私人,老师,如果万一不能开票,有什么办法能变通吗?
老师,我这边我们公司今年交了2020年3月到2021年3月房租,四十二万,今年三月份付款,没收到发票,也就是说,我们挂预付账款,但是这四十二万属于我们费用只占17%样子,也就是说,四十二万中有323076.92属于去年三月到十二月的,其中323076.96中只有54923.08属于我们自己公司,也就是说,我们需要补计提2020年3月到2020年12月费用,借,未分配利润54923.08,贷预付账款54923.08。然后将42万预付账款分摊到转租其他公司头上,借,其他应收款328600某公司,贷,预付账款328600,然后,因为我们转出去83%,也就是说,42万中,2020年3月到2020年12月,其中42万其中323076.92是转其他人收入,我们要不计提企业所得说,也就是补计提2020年3月到12月,分公司25%,也就是说补计提所得税,借,所得税费用80769.23,贷,应交税费,应交所得税80769.23。老师是不是这样理解呀
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
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小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
你帐上做了成本费用的吗?
16年开始到20年7月
汇算清缴,你们是怎么做的?做了抵扣所得税的吗?