您好, 借款时借银行存款 贷,其他应付款 买固定资产时, 借固定资产 贷银行存款 后面设备不要
老师,你好,我们是一般纳税人公司,之前有个单位借公司90万用来买固定资产,我做的帐是其他应收款,现在那个单位买的是设备,不要了,给公司了,我该怎么做账??谢谢老师
老师,我们单位是一般纳税人,原先法人在成立公司之前自己买了生产设备,那现在要转入公司名下,需要交纳什么税,如何开票,可以折价卖进来?谢谢
老师,您好!是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险,后来因为一些原因,这个工程不是我们公司做了,由另外一个建筑公司接手做了,这份团体意外险也更改了被保险人,那这笔账我该怎么计账?6万元的发票已经开过来了给我们公司,之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款,付款给保险公司我也计入了预付账款,现在收到发票了,这个工程又不是我们公司做了,我后面的账务处理该怎么做啊?
老师好、想咨询个问题、就是我们之前有几台仪器是租赁回来的、然后现在又变成分期购买了、之前付的租赁费可以递减一部分价款、现在就是帐我不知道怎么做了、而且之前的都做成租赁费了、现在买回来了应该要计入固定资产、这个帐应该怎么做、麻烦老师回复下、谢谢
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
那其他应收款,还在帐上呢,是不是应该冲掉,人家买的固定资产,给公司了,这个钱相当于公司用来买固定资产了
您好, 首先您需要分清是企业借钱买固定资产,还是说对方买固定资产给企业了?这是不同的账务处理,
对方买固定资产,给企业了
您好, 那不用挂其他应付款的往来直接做分录 借固定资产 贷营业外收入,
老师,你好, 原来做的是借其他应收款 贷银行存款, 现在做,借固定资产 贷营业外收入, 那其他应收款,怎么做账?? 谢谢老师
您好 那您是用这个固定资产顶了,其他应收款, 借固定资产 贷,其他应收款 不属于白给企业的,这是属于抵账
嗯嗯,谢谢老师
你好, 不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价