你好,办公室租金一年60000元,已经付款,有取得租金发票吗?
付一年的办公室租金,未收到票怎么做分录
办公室租金一年60000元,已经付款,如何做分录?
办公室租金,已付款,暂未收到发票,如何做账,次月收到发票后如何做账?
老师好,请问2022年11月支付办公室租赁费60000元(2018年8月形如至2023年7月止),请问老师分录要怎样做
公司租入一层的办公室!一次性支付十年租金!会计分录如何做?按月摊销会计分录怎么写?
老师,成本模式下的投房取得时在没有收入的情况下,是不是也需要计提折旧到其他业务成本,等到有收入的时候就不再结转成本了
b单位委托c单位做喷涂处理,拿回来还得加工,材料是a单位提供的,这种全部的账务处理怎么做呢老师?
老师委托外单位做喷涂处理,收回来还得加工,怎么做账务处理?
你好老师,请问委托外单位做喷涂处理,分别怎么做账?
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
取得了租金专票
你好 借:长期待摊费用, 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
那这个税金是分摊一个月的还是?
你好,进项税额一次性抵扣,不需要分摊
老师,不用做借:预付60000 贷:银行60000???
你好,已经付款,同时取得了发票,就不需要在通过预付账款科目核算了 如果是先付款,之后月份取得发票,付款的时候就需要做你上面提供的分录
每月摊销是做借:管理费用 贷:长期待摊??
你好,是的,按月摊销是这样做分录