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老师你好,我要建立帐套,接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上,然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了,这样可以吗老师

2020-09-14 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-14 15:26

同学你好 是的 这样就可以了

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快账用户3554 追问 2020-09-14 15:59

好的,老师应付票据下可以设置哪些二级明细呢

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齐红老师 解答 2020-09-14 16:05

同学你好 这个就是客户的名称哦

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快账用户3554 追问 2020-09-14 16:06

举个例子比如呢

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齐红老师 解答 2020-09-14 16:19

应付票据-会计学堂 你买了课程给我们承兑

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同学你好 是的 这样就可以了
2020-09-14
同学你好 在银行存款建立一个二级科目
2021-01-06
我觉得老板的意见可以采纳,写个凭证调好,让他们签字。之前的你不管,之后的你负责。
2020-09-24
你好!金额不大是可以的,但是说明要领导签字才可以
2021-05-28
借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
2024-05-06
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