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老师,前期老板开公司融资,预收了二百万(有二十人的明细)其中有己到期付完款的,有还未到期的,我刚接手,能否把这明细表分为二部分,己到期和未到期的,分别打印并由老板签字,我接手只按预收余额登记期初余额,该科目余额为未到期的余额,内账。不做凭证借:现金200,贷:预收200,只做到期支付的凭证,即借:预收,贷:现金。行吗

2020-09-01 20:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-01 20:58

同学你好,只要自己能理清楚就可以。

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快账用户4346 追问 2020-09-01 21:01

可以按未到期的(未付款),录入预收期初余额,今后到期付款时冲这个预收就行了是吗,可以这样操作吗

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齐红老师 解答 2020-09-01 21:02

同学你好,因为内账,只要自己能把握账,就可以的

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