你好,只能增加范围的哦
B公司和A公司有笔业务往来,因一些特殊原因,B公司不能直接和A公司签合同,只能通过C公司,也就是C公司和A公司签合同,B公司再和C公司签合同。这笔业务属于技术服务,现在C公司说给A公司开的发票是研发和技术服务类(税务大类)的发票,B公司没有研发和技术服务类(税务大类)的税种,只能开“信息技术服务”,而且本身这个业务就是信息技术服务类的。现在C公司要求B公司也要开给他们一模一样的发票(研发和技术服务类),那么B公司现在应该怎样处理?
老师,请问,个人承包了我公司一个工程类的技术服务合同,我开给总包公司发票是:信息技术服务*技术服务费,现在对方要结款,他就找了一个设计公司的开了普通发票给我,开的发票内容是:现代服务*技术服务费,这样能行吗?
老师,我给别的公司做了一个技术服务,那个公司想要把这个专利权买下来,然后就和我签合同保密性质的,对方公司要求我开发票,信息技术服务类的,但我没公司,应该咋整呢
5月刚注册公司a科技公司。公司主营业务是给其他公司做,技术开发,技术服务,研发服务等,5.24收到100%控股公司b一笔八万收入.双方签约了技术研发合同,八万不计入实收资本,计入收入,怎么做收入和成本的账务处理呢?
5月刚注册公司a科技公司。公司主营业务是给其他公司做,技术开发,技术服务,研发服务等,5.24收到100%控股公司b一笔八万收入.双方签约了技术研发合同,八万不计入实收资本,计入收入,怎么做收入和成本的账务处理呢?还有月末怎么计提工资薪金呢计提工资薪金的账务处理怎么做呢?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元
按增值税15000元的7%和3%分别计提城建税和教育费附加
结转销售A产品成本188000元,结转销售材料成本12000元
计算并结转本月发生的制造费用
企业结算本月应付职工工资127000元,其中生产A产品工人工资80000元,车间管理人员工资10000元,行政管理人员工资10000元,销售人员的工资22000元,财务部门人员工资为5000元分录+数字
甲公司2022年度利润总额为4000万元,当年通过公益性社会组织捐赠300万元用于救助灾害,直接向某小学捐款200万元,准予结转的上年度未在税前扣除的公益性捐赠支出160万元。在计算甲公司2022年度企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的公益性捐赠支出为( )万元。