你好,银行存款和实收资本不一定是一致的,有可能用固定资产投资。要查一下两边差多少,是不是少计算,或者多计
老师,现在银行存款和实收资本是一致的,平衡了,但是其他应收款有个余额,应付账款也有余额,试算还是不平衡,该怎么调?新建的账套,正在填期初数据
老师,我现在是新建立的账套,填期初数据,银行存款有余额,其他应收有余额,应付账款有余额,这三项都录进去了,试算不平衡怎么调?
请问:一个月的账做完后试算平衡,但是我录入了期初数据后就不平了,提示也是期初不平。期初数据:银行存款:50万,库存现金:5万,应收账款10万,其他应付款:10万。请老师指教。
老师,请问一下,建立新的账套,以前银行存款有余额,支付工厂和商场的订金没有通过银行存款卡号支付,是建账以前其他无关账户支付,现在要怎么登账,如果用期初余额,试算就不平衡,这个要怎么办?
金蝶建账,只有银行存款,应收应付的数据,录入期初余额后显示试算不平衡怎么办,这边也没有别的数据了
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
我现在是填期初数据,银行存款是老板投入的,作为实收资本,没有应付账款和其他应收款之前还是平衡的,填入这两个款项之后就试算不平衡了,本年累计发生数据差额是60771.59元?这个数字应填入哪个科目里面
那要查找应付账款和其他应收款所对应的科目是什么业务,
其他应收款房租押金,应付账款是空调尾款,这两个怎么调?
你好,借其他应收款--房租押金,贷银行存款,这个要减少,借固定资产,贷银行存款,应付账款。你看看是那个少记,
老师,我现在不是在做记账凭证,现在是刚建立的账套,期初没有调平衡没法做账,我现在就是要调试算平衡的,才能期初结账
你好,是的,那你这个其他应收款房租押金,应付账款是怎么填写进入,有借必有贷,你银行存款对应实收资本。这两个对应的要填写什么