你好,收到的发票放在下月的支付分录后面,装订在下月凭证里。
这个月收到发票,但下个月才支付款项,那么收到的发票应该装订在这个月,还是装订在支付时?
老师,假设公司租的办公室装修,第一个月装修完,当月收到一万发票并支付,第二个月收到一万发票并支付,第三个月收到尾款一万发票并支付,我该怎么摊销呢,
装订账簿的时候,原始凭证要装订到账簿里吗,还是只装订进货发票就可以 ,如果是一个月付,那进货单很多,但只有一张发票的怎么办?
老师你好,我上个月收到对方的进项发票是24,000,但是我这个月呢,我只支付他2万块钱,还剩下4000下个月支付,那这个分录该怎么做?
公司上个月付了一笔款,还没收到发票,这个月要装订上个月的凭证,要不要等发票收回来了再一起装订
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
还请问一下,应付挂账,那一些结算的表,是装订在应付凭证,还是说装订在支付时?
装订在支付的分录后面。,
就是说,挂账凭证就直接挂,什么都不用附上去是吗
是的,挂账不用附附件。
好的,谢谢老师
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