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老师,上月底开普票,还未做账,本月初冲红开专票,如何做账务处理?

2020-05-03 22:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-05-03 22:46

你好,借:应收账款等 贷:收入 应交税费 次月初反分录

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相关问题讨论
你好,借:应收账款等 贷:收入 应交税费 次月初反分录
2020-05-03
借:银行存款 贷:预收账款 本月开票 借:预收账款 贷:营业收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-12-02
同学你好,应冲减对应的收入和成本 借:银行存款/预收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数)        应交税费-应交增值税(负数) 借:主营业务成本(负数) 贷:库存商品(负数)
2021-11-21
你好;   本月开多少红冲多少金额的 
2023-01-03
你好,需要的借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2021-06-08
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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