你好 先走暂估 票来了再冲
请教一下,生产型企业的材料来了,但是发票当月没来的,一般都是本月先做暂估入账,等发票来了再冲暂估,再入账的吧,还是下月初就冲暂估的?
材料来了,没做暂估,可以等发票来了再做暂估吗?如果做了暂估入库了,但是生产的产品没有销售,明年发票没来需要纳税调整吗?
老师,我们是根据,发票来做账可以吗?比如,我们进货了没有发票,我们也不做暂估入库,等到发票来了,我们再做库存商品转主营业务成本,可以吗?收入也是按开票的,不暂估收入?可以吗?
工业制造企业,原材料发票没有回来,暂估的原材料,发票回来以后直接红冲暂估的原材料就可以,还是结转成本那比,也要红冲?发票比暂估的多,把暂估全部红冲了,再入材料可以么?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
不可以根据开票了再入吗?
你好 你都收到库存商品 。 要入库。万一给你几个月后发票 那你不是账实就不符合了。
如果是下月或下下月就给发票这种呢?
你好 我是建议暂估入库的。 你月末一般都要盘点库存的 。你们不盘点吗 账实要符合的