你好,是之前所得税多计提造成的吗?
老师,今天好郁闷啊,接到税管员电话,说是我单位所属2017年报企业所得税有笔多缴税款二千多,叫我查一下当年为啥多缴了税,还有就是税款有没有退!我上电子税务局查询真的是有一笔多缴的钱,可是当年我不在公司,这账不是我做的,我现在要怎么回复税管员呢?谢谢老师帮忙
老师 我想问下 之前我付个人所得税的时候多缴了 后期累计计算时 在当期系统就把多缴的那部分抵减了 但是我的账上有差异 请问怎么做
老师,之前没做过计提所得税,我二季度才做计提所得税为什么才做应交所得税都有余额 然后我缴纳记账还有余额 我会计借贷和金额都是对的,就是应交所得税余额负1分钱 导致我三季度查看应交所得税这个科目的明细账对不上 本年累计借方比贷方多一分钱不知道怎么回事
老师你好 我5月份汇算清缴的时候缴纳了16000的企业所得税,那我现在算一共缴纳了多少所得税是提取所得税费用的余额还是应交所得税的余额!两个为什么不一样呢!
今天做账发现,应缴税费-应交个人所得税借方有余额,找到原因是 以前会计只做了缴纳个税的分录,支付工资的时候 贷方的分录没有做 ,前面已经结账 我这个月要怎么调呢?
4月30日,计提本月行政人员工资,财务部30000元,办公室20000元。会计分录,详细金额,谢谢
4月28日购惠普传真机一台,价税合计3390元,财务部使用,使用年限5年,折旧方法为平均年限法,净残值率10%(适用税率为13%)。不计算月折旧金额,写会计分录写详细金额,谢谢
4月30日,计提本月行政人员工资,财务部30000元,办公室20000元。
4月28日购惠普传真机一台,价税合计3390元,财务部使用,使用年限5年,折旧方法为平均年限法,净残值率10%(适用税率为13%)。不计算折旧,会计分录写详细金额快点
4月28日购惠普传真机一台,价税合计3390元,财务部使用,使用年限5年,折旧方法为平均年限法,净残值率10%(适用税率为13%),不算折旧金额。请写详细金额
4月28日购惠普传真机一台,价税合计3390元,财务部使用,使用年限5年,折旧方法为平均年限法,净残值率10%(适用税率为13%),请写详细金额
从邦都化工有限公司购入油漆10个,单价为133元,货税款暂欠,商品已验收入库(适用税率为13%)会计分录
4月16日,向超越家具有限公司出售白色办公桌5张,单价1220元,货税款尚未收到(适用税率为13%)。请写详细金额。
4月14日,归还永裕电子有限公司部分货款100000元,转账支票票号为201。请写详细金额
你好老师请问采用分批法核算成本,一个月做好几个订单,有的订单可能2个多月全部完成,有的可能得半年左右,一个月做一点一个月做一点这种,每个品还分好几个步骤,工时也不同,工时可以让生产部门按当月每个订单提供所用工时吗?怎么会更好一点呢制造费用如果用机器工时的话,每个品好几个步骤,不同得机器上操作,这种是不不适用这个方法呢?
是的
估计是的
你好,那需要把之前多计提的所得税冲销才是 的
请问怎么冲销?我所得税费用没有金额了
你好,借;应交税费——企业所得税,贷;所得税费用 借;所得税费用,贷;本年利润
还得减本年利润的呀,没有跨年的需要吗
你好,就是没有跨年所以需要计入本年利润,如果跨年了就通过以前年度损益调整科目核算,然后结转到利润分配——未分配利润
老师我查到了,是以前会记交了钱没有做分录,现在我补要怎么补
有一些是2018年的
你好,是以前会记交了钱没有做分录,根据之前业务发生情况把分录补上就是了
直接借应交所得税 贷银行吗
是去年的噢
你好,是去年已经计提了,只是忘记做了交税分录吗?