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老师我们是建筑公司,甲方拨了预付款给我们,但是没有开票,是不是就直接做成预收款,报税怎么报呢

2019-10-09 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-10-09 14:59

你好!严格来说是应该去预交税金的了。但是实操中很多企业做预收,不申报

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快账用户1073 追问 2019-10-09 15:13

那我也不申报了吧

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快账用户1073 追问 2019-10-09 15:13

没有什么影响吧

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齐红老师 解答 2019-10-09 15:20

您好!没什么的了。只能说正常来说没什么问题

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快账用户1073 追问 2019-10-09 15:31

好的呢谢谢老师

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齐红老师 解答 2019-10-09 15:39

你好!不用客气的了。

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你好 ;     那你们这个开票出去的金额  是你们还没有开展业务发生的。 先做账 :借   银行存款贷 预收账款或者合同负债  应交税费-应交增值税 
2021-09-13
借工借工程施工 应收账款 贷应收账款。存银行存款。
2021-07-09
你好,开始施工了吗?开始施工了需要,如果没有的不需要。
2022-07-22
您好,这个款甲方要给我们的,甲方的固定资产 借:其他应收款 贷:银行
2023-10-26
对的,现在的话可以直接在电子税务局里面操作,预缴增值税,就是用你的合同金额减去分包款的金额来计算。
2022-10-17
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