你好,是什么情况下需要把进项税转入待抵扣进项税额核算呢? 借;应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额),贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
老师,待认证进项税额和待抵扣进项税额的分录怎么做
把待抵扣进项转入进项怎么分录
老师,待抵扣怎么转入进项税
老师,待认证和待抵扣的进项税怎么做分录哇
老师好,待抵扣进项转出,到交税分录怎么做?
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
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思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
之前是一般纳税人,现在转小规模了,然后领导说把进项税转到待抵扣
老师,我借方进项税负数,贷方待抵扣进项负数,这样做可以吗
你好,可以的(借方进项税负数,贷方待抵扣进项负数),与我所做分录结果是一样的
老师,那我纳税申报表需要调整的吗
你好,你之前纳税申报表数据有错误吗?
没有
你好,之前的数据没有错误就不需要调整啊
老师,转出多交增值税-11628.86 进项283.28 销项465.36,转到待抵扣,怎么做分录
你好,是什么情况需要把转出多交增值税结转到待抵扣呢?
领导就说把增值税转到待抵扣进项去。把进项销项,多交增值税都结平
你好,只需要把进项,销项结平,差额计入转出未交增值税就可以了
老师,我能不能把进项,销项,转出多交增值税,待抵扣进项做一张凭证
老师,你能不能做出分录给我看下,谢谢!十分感谢!
你好 待抵扣进项税额需要在认证的时候结转到进项税额 借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额) 借;应交税费——应交增值税(销项税额) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)(或 借方) 转出多交增值税需要抵扣未交增值税 借;应交税费——未交增值税,贷;应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
借:销项税465.36 贷进项税283.28 转出未交增值税182.08 借:转出未交增值税182.02 转出多交增值税—11628.86 贷:待抵扣进项税—11446.78 老师,我这样做对吗
你好,不对 应当这样做 借;应交税费——应交增值税(进项税额)11446.78,贷;应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额)11446.78 借;应交税费——应交增值税(销项税额)465.36 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)(差额) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额)11628.86
老师,我想了一下,做了T型账,感觉不对
你好,你单位之前(没有做丁字账之前)待抵扣进项税额不是在借方吗?
最上面是账上的余额,应交税费下面也就这三个有余额的。然后领导说让我增值税转到待抵扣去。下面是根据老师给的分录画的。感觉自己不能理解。
你好,转出多交增值税是什么原因计入贷方负数额?
你好,转出多交增值税是什么原因计入贷方负数呢?