贷主营业务收入 错误金额 贷应交税费应交增值税销项税额 红字
上个月有一笔销售收入作废了,增值税也也交了要怎么处理,分录怎么做,增值税怎么处理
小规模企业。收到钱做了借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税。这个应交税费每个月底需要做处理吗?什么情况免增值税?不需要交税的话。每个月做的销项税额怎么处理?
公司交了应交税费_应交增值税销项税怎么做账务处理
增值税免税怎么财税处理呢? 应交税费_应交增值税 免税收入 营业外收入吗
老师,应交税费-应交增值税月末集中计提,怎么处理? 取得收入时借应收账款贷主营业务收入 月末计提应交税费应交增值税,怎么处理?
这个分录做错了,我应该怎么做个更正分录
贷主营业务收入 378.64 贷应交税费应交增值税销项税额 -378.64
不对吧
正确的分录应该是借 银行存款 410 贷 主营业务收入398.06 应交增值税 11.94
你不是之前做错科目了,需要调整吗,那个就是调整分录