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老师,请问一下,幼儿园装修款合计170000,已付150000,剩余的20000挂什么科目?

2019-09-28 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-28 16:59

你好 借长期待摊费用 170000贷银行存款150000 应付账款-某单位20000 按月分摊

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快账用户6837 追问 2019-09-28 17:00

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2019-09-28 17:02

好的 帮到你就好 满意请给予评价

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借预付账款 贷银行存款
2021-08-10
您好!您的这个问题好多老师都接了,可能郭老师没有看到。我觉得这个问题你可以直接问会计事务所的审计人员,您是客户啊。您是不是可能单独联系郭老师呢?您 有郭老师**吗?
2023-02-07
你好 ; 你们这个是工程项目的话; 你可以按照 你们合同约定的进度   比例来开票的 ;       比如按照进度比例*总收入  -  之前已开发票 来确定开票金额的  
2022-04-14
你好,同学, 你这里看你图片金额并没有问题,只是其他应收款收的时候收多了变成负数了,多余部分类似于预收。 货币资金如果没有,那么资产负债表里面应该没有,但不现实,一个企业不可能一分钱没有。
2020-09-08
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
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