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供应商发票开错,导致我司无法认证,多交了10多万的增值税,要出一个罚款通知给供应商,当月的货款需要顺延,罚款一万 ,这个书面通知应怎么写?

2019-09-06 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-09-06 10:32

你好,直接按照实际情况来写就可以了,就说因为他们开错了你们没有进项多交了10多万增值税

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您好,不是按收款确认收入,是满足收入确认条件确认收入
2022-05-12
你好!这个涉及到发票了,签订合同看对方是需要签订销售折扣合同不,这里涉及到需要给你们开具红字发票。你们不用开具发票,是A公司给你们红字发票,你们收到红字发票后再退款给他们。
2021-02-22
你好;   1. 要么就是   先开票给 你全额开; 然后再开红字发票来冲; 你按照红冲后的 金额来做成本  ;2. 要么就直接票扣; 这样就可能 价格低一些的  
2023-03-07
你好,选择第一种的,质量有问题的情况下,一般都是全额开发票,然后再开一个销售折让的3万。最后的收入也是按照7万。
2023-03-08
您好 有部分的留抵税额是未做无票收入冲销销项税将留抵税额退回给了公司26元? 做无票收入不是增加销项税额的么 怎么会增加留抵税额?
2022-07-07
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