认证了进项就要做账的,计入待抵扣进项税
老师,我们收到代帐公司交接的资料。资产负债表和利润表都只到8月份。如果现在建帐的话,可以建9月的吗?期初余额按哪个填?因为现在要报税,是不是没有九月份的帐也无法报税,要先把九月份的帐建好做好。
老师我们公司是5月正式注册下来的,我们在5月到8月买的电脑办公用品日用品全部都是在9月用现金报销支付的,这个帐我应该做到几月的呀,外账我是从5月开始建账的。然后这些费用全部做到9月但是这些发票的进项已经在8月抵扣了有没有什么问题呢,之前只做了内账,这个月不是要季报了吗,才开始建的外账。
老师,我是一般纳税人超市,有一份进项发票22年5月12日开出的,但是一直未拿来票,在待认证里面挂着,我也没做帐,现在需要认证这张票但是对方还没给拿来票,我可以在7月做入库吗?这种情况正确的做法是5月入库还是来票的时候入库?
老师今年帐要怎么做,2021年12月份开了一年2022年的发票,去年软件帐没有做收入,做的我拍照片这张凭证,但是2021年的企业所得税和年度财务报表又增加了开票收入和增加了成本,我今年帐要怎么做,我才来公司,今年应收帐款收到这么多钱,刚好冲掉,但预收帐款在贷方怎么冲掉
老师您好,我们公司1月份发生了销售收入业务,但当时没有确认收入,然后9月份才开具发票,当地税务局说要放在1月份来申报,那我们开具的发票日期是9月份的如何做账呢?
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2022年11月的高铁票到现在一年多公司还能报销不
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)