您好 可以开 做一份跟4月份相同的红字分录 然后根据发票做一份蓝字分录 8月申报的时候未开票收入填写负数 发票正常填表
3月份的无票收入已经确认为收入,6月份这笔收入又开了发票,是怎么做帐报税
7月份公司A帮公司B的客户开了一张发票,做了7月销售,做了主营业务收入,货款客户8月份才打到公司A账上,8月做了公司A做了应收款。公司B在7月份也收到这么多钱,做了应收款,现在8月份公司B要把这笔钱退还给公司A,把公司B账上的应收款冲掉怎么做凭证?
老师,我收到一笔服务费12月份做了无票收入,这个月又要退给客户这笔服务费,我应该怎么做账,
做5月份的账,发现有一笔无票收入,可是5月份增值税已经申报划款,可以下个月在申报吗,那本月这个无票收入怎么做账?
7月申报时按照无票收入申报了增值税,7月份需要做账务处理吗?8月份开出7月份申报的无票收入开出发票。请老师详细解答一下谢谢啦